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A.某公司的內(nèi)部審計(jì)師在完成對公司采購部門的審計(jì)活動(dòng)后,利用周末的時(shí)間在一家產(chǎn)品加工企業(yè)擔(dān)任了帶薪顧問
B.因?yàn)槭艿椒ㄍ鲉?,在需要時(shí)向法庭披露了可能對組織不利的、機(jī)密的審計(jì)資料
C.在審計(jì)過程中,內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)該公司推出的新產(chǎn)品市場前景很好,所以告知家人購買了該公司的股票
D.在審計(jì)活動(dòng)完成后接受了公司提供的工作報(bào)酬
A.違法行為
B.低效和浪費(fèi)行為
C.重大控制薄弱環(huán)節(jié)
D.已查實(shí)的舞弊行為
A.1年
B.2年
C.1個(gè)月
D.半年
A.首席審計(jì)官
B.董事會(huì)
C.高級管理層
D.財(cái)務(wù)總監(jiān)
A.首席審計(jì)官
B.董事會(huì)
C.高級管理層
D.財(cái)務(wù)總監(jiān)
最新試題
樣本的標(biāo)準(zhǔn)差反映的是()
編制工作底稿摘要可以用于()
在觀察到公司有關(guān)競爭性投標(biāo)政策不斷發(fā)生被違反的情況下,以下哪項(xiàng)描述了應(yīng)采取的最佳措施()
針對屬性測試中的樣本抽樣,審計(jì)師應(yīng)當(dāng)關(guān)注可信度、預(yù)期精度,以及以下哪一項(xiàng)()
依據(jù)專業(yè)實(shí)務(wù)框架(PPF),以下哪項(xiàng)正確的列出了舞弊報(bào)告應(yīng)當(dāng)包含的信息?()
統(tǒng)計(jì)抽樣和判斷抽樣的區(qū)別在于前者()
通過與資料錄入人員面談,內(nèi)部審計(jì)師識別出該系統(tǒng)中存在重大缺陷。審計(jì)師應(yīng)采取以下哪項(xiàng)措施:()
以下哪項(xiàng)不是終止或撤出會(huì)議的目的? ()
如果內(nèi)部審計(jì)師正在與3個(gè)人面談,其中某個(gè)人涉嫌舞弊。以下哪項(xiàng)是最無效的方法()
以下的X條型圖是某健康保險(xiǎn)公司的計(jì)算機(jī)應(yīng)用程序輸出的例子,用于監(jiān)控醫(yī)生的各種外科手術(shù)程序的賬單數(shù)額()表中的這個(gè)資料圖表示: