多項(xiàng)選擇題以下違背了內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會的《職業(yè)道德規(guī)范》的是()。

A.某公司的內(nèi)部審計(jì)師在完成對公司采購部門的審計(jì)活動后,利用周末的時間在一家產(chǎn)品加工企業(yè)擔(dān)任了帶薪顧問
B.因?yàn)槭艿椒ㄍ鲉?,在需要時向法庭披露了可能對組織不利的、機(jī)密的審計(jì)資料
C.在審計(jì)過程中,內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)該公司推出的新產(chǎn)品市場前景很好,所以告知家人購買了該公司的股票
D.在審計(jì)活動完成后接受了公司提供的工作報(bào)酬


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1.多項(xiàng)選擇題需要向高管層和董事會報(bào)告的重大審計(jì)事項(xiàng)包括()。

A.違法行為
B.低效和浪費(fèi)行為
C.重大控制薄弱環(huán)節(jié)
D.已查實(shí)的舞弊行為

3.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)預(yù)算應(yīng)該由()批準(zhǔn)。

A.首席審計(jì)官
B.董事會
C.高級管理層
D.財(cái)務(wù)總監(jiān)

4.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的協(xié)調(diào)工作應(yīng)由()負(fù)責(zé)。

A.首席審計(jì)官
B.董事會
C.高級管理層
D.財(cái)務(wù)總監(jiān)

5.多項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)可以相互接觸(或了解)對方的()。

A.審計(jì)方案
B.審計(jì)工作底稿
C.審計(jì)報(bào)告
D.管理建議書

最新試題

審計(jì)師在完成業(yè)務(wù)方案的部分工作后,存在的一個問題很明顯需要對組織的分布程序進(jìn)行修正。委托方同意并起草了修正程序以便立即實(shí)施。內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該()

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