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A.1
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C.3
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A.Shibor
B.Libor
C.Nibor
D.Mibor
最新試題
審計部門檢查被審計單位的會計報表、會計賬簿、會計憑證以及其他有關(guān)資料,涉及秘密的,被審計單位可以拒絕。
上市公司按照《公司法》等規(guī)定接受會計師事務(wù)所對其財務(wù)報表進(jìn)行的審計是強(qiáng)制審計。
審計檔案是指審計部門在項目審計或者專項審計調(diào)查活動中直接形成的,具有保存價值的以紙質(zhì)、磁質(zhì)、光盤和其他介質(zhì)形式存在的歷史記錄。
農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計部門應(yīng)對董(理)事會負(fù)責(zé)。
內(nèi)部審計人員應(yīng)當(dāng)將審計程序的執(zhí)行過程及收集和評價的審計證據(jù)記錄于審計報告。
內(nèi)部審計力量不足的,應(yīng)當(dāng)將審計任務(wù)委托社會中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行。
商業(yè)銀行的內(nèi)部審計應(yīng)當(dāng)具有充分的獨立性,實行全行系統(tǒng)的橫向管理。
若發(fā)現(xiàn)的舞弊行為性質(zhì)嚴(yán)重或金額較大,應(yīng)在出具的常規(guī)審計報告中說明。
內(nèi)部審計人員在社會交往中,應(yīng)當(dāng)履行保密義務(wù),警惕非故意泄密的可能性。
商業(yè)銀行合規(guī)管理職能不應(yīng)與內(nèi)部審計職能分離。