判斷題內部審計人員應當將審計程序的執(zhí)行過程及收集和評價的審計證據記錄于審計報告。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
納稅人、扣繳義務人在金融機構的存款不足以同時支付稅款和金融機構貸款時,金融機構可先扣收貸款,再扣繳稅款。
題型:判斷題
商業(yè)銀行應當嚴格執(zhí)行營業(yè)機構重要崗位的請假、報告制度。
題型:判斷題
內部審計人員應當將審計程序的執(zhí)行過程及收集和評價的審計證據記錄于審計報告。
題型:判斷題
審計的基本職能是監(jiān)督、評價、鑒證。
題型:判斷題
如果經了解得知被審單位的內部控制不健全,則評估其控制風險水平高,因此就應擴大抽取的樣本量,甚至進行詳查。
題型:判斷題
審計工作底稿保管期限一般不低于10年。
題型:判斷題
任何單位和個人不得印刷、發(fā)售代幣票券,代替人民幣在市場上流通。
題型:判斷題
內部審計師在注意到某些舞弊征兆之后,應該擴展審計工作來確定是否有理由進行調查
題型:判斷題
全部審計與詳查法,局部審計與抽查法都是同一種審計技術方法。
題型:判斷題
內部審計人員在社會交往中,應當履行保密義務,警惕非故意泄密的可能性。
題型:判斷題