A.準(zhǔn)備作出反應(yīng)
B.心記發(fā)言者非語言方面?zhèn)鬟_(dá)的信息,因?yàn)檫@比說出來的重要
C.確保所有細(xì)節(jié)以及被審計(jì)人表達(dá)的主要思想均已記住
D.將正從被審計(jì)人處獲得的信息聯(lián)系起來
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A.從被審計(jì)人處獲得的內(nèi)部文件
B.從外部來源中直接獲得的外部文件
C.受過嚴(yán)格內(nèi)部審查手續(xù)內(nèi)部文件
D.已在外部有關(guān)方面流傳過的內(nèi)部文件
A.確保消息的可靠性
B.在盡可能短的時(shí)間內(nèi)提出盡可能多的不同問題
C.引起個(gè)人好感
D.向聽者說明論點(diǎn)
審計(jì)行為研究顯示,審計(jì)人員通過對程序的內(nèi)部程序的評估來確定樣本規(guī)模時(shí)是不一致的。甚至當(dāng)審計(jì)人員在對控制的評估上取得一致時(shí),這一問題仍然會發(fā)生。以下哪一項(xiàng)技術(shù)在減少審計(jì)人員確定樣本規(guī)模的不一致上是有效的?()
I.要求審計(jì)人員在利用屬性抽樣進(jìn)行控制測試時(shí),采用95%的置信水平
II.建立“專家系統(tǒng)”,或者書面的決策支持系統(tǒng),將對控制結(jié)構(gòu)的憑估和建議的測試所需的樣本規(guī)模聯(lián)系起來
III.要求審計(jì)人員估計(jì)總體方差與標(biāo)準(zhǔn)差,利用這一信息計(jì)算控制測試所需的樣本規(guī)模
A.只有II
B.只有I
C.I和III
D.I、II和III
A.內(nèi)部審計(jì)師用通用審計(jì)軟件抽樣進(jìn)行函證,在函證回復(fù)的基礎(chǔ)上,審計(jì)人員斷定記錄上的應(yīng)收款存在
B.內(nèi)部審計(jì)師利用分析性復(fù)核程序估計(jì)銷售帳戶余額的準(zhǔn)確性,沒有發(fā)現(xiàn)重大差異。在此基礎(chǔ)上,審計(jì)人員推斷基礎(chǔ)記錄正確
C.審計(jì)人員觀察客戶的存貨處理過程,記錄了測試存貨的數(shù)量。該測試存貨被追蹤到年底的存貨數(shù)據(jù),未發(fā)現(xiàn)例外。審計(jì)人員斷定所記錄的存貨存在
D.審計(jì)人員檢查了1995年1月的銷售記錄,發(fā)現(xiàn)其中不包括1994年的銷售,審計(jì)人員斷定1994年的銷售記錄正確
A.小組通常不能對問題做出足夠深入的分析
B.讓個(gè)人接受小組的決定非常困難
C.在小組中,確認(rèn)決策形勢的重要因素會變得極端困難
D.存在與小組做出審計(jì)決策應(yīng)承擔(dān)責(zé)任相聯(lián)系的負(fù)面分歧
最新試題
審計(jì)師正對雇員所關(guān)注的組織的健康保健計(jì)劃實(shí)施感覺和信任度方面的調(diào)研。選擇一組樣本的最佳方法是()
在以下哪類抽樣計(jì)劃中,總體中個(gè)體項(xiàng)目金額的可變性將影響抽樣的規(guī)模?()
以下哪項(xiàng)不是終止或撤出會議的目的? ()
與縱向流程圖相比,以下哪項(xiàng)有關(guān)水平流程圖的描述正確?()
樣本的標(biāo)準(zhǔn)差反映的是()
統(tǒng)計(jì)抽樣和判斷抽樣的區(qū)別在于前者()
抽樣過程出現(xiàn)以下哪種變動將導(dǎo)致置信區(qū)間縮短?()
在審計(jì)業(yè)務(wù)之前,以下哪項(xiàng)不是發(fā)放內(nèi)部控制調(diào)查問卷的優(yōu)點(diǎn)()
通過與資料錄入人員面談,內(nèi)部審計(jì)師識別出該系統(tǒng)中存在重大缺陷。審計(jì)師應(yīng)采取以下哪項(xiàng)措施:()
審計(jì)師在完成業(yè)務(wù)方案的部分工作后,存在的一個(gè)問題很明顯需要對組織的分布程序進(jìn)行修正。委托方同意并起草了修正程序以便立即實(shí)施。內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該()