A.審計(jì)目標(biāo)發(fā)生重大變化
B.審計(jì)方法發(fā)生重大變化
C.被審計(jì)單位及其相關(guān)情況發(fā)生重大變化
D.重要審計(jì)事項(xiàng)發(fā)生變化
E.經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化
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A.編制項(xiàng)目審計(jì)方案
B.發(fā)送審計(jì)通知書
C.內(nèi)部審計(jì)的結(jié)果溝通
D.對(duì)內(nèi)部控制的了解和測試
E.實(shí)施分析程序
A.測試內(nèi)部控制
B.編制審計(jì)工作底稿
C.獲取審計(jì)證據(jù)
D.編制審計(jì)報(bào)告
A.是否征求被審計(jì)單位意見
B.審計(jì)評(píng)價(jià)及依據(jù)
C.審計(jì)項(xiàng)目名稱及描述是否正確
D.審計(jì)組人員職責(zé)分工重大變化
E.審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題
A.編制年度審計(jì)計(jì)劃
B.對(duì)內(nèi)部控制的了解和測試
C.編制和發(fā)送內(nèi)部審計(jì)通知書
D.編制項(xiàng)目審計(jì)方案
E.規(guī)劃內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃事項(xiàng)的考慮因素
A.內(nèi)部控制測試
B.對(duì)賬戶余額進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審查
C.編制審計(jì)工作方案
D.送達(dá)審計(jì)通知書
最新試題
下列有關(guān)審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)報(bào)告內(nèi)容的表述中,錯(cuò)誤的是()。
下列有關(guān)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)處理與其他機(jī)構(gòu)關(guān)系的表述中,正確的有()。
當(dāng)銀行存款的應(yīng)收利息收入遠(yuǎn)大于實(shí)際利息收入時(shí),審計(jì)人員合理懷疑存在問題的是()。
下列關(guān)于外埠存款審查的表述中,正確的有()。
下列有關(guān)統(tǒng)計(jì)抽樣樣本量確定的表述中,正確的是()。
在合并財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中,需要關(guān)注的內(nèi)部抵銷分錄涉及的業(yè)務(wù)有()。
下列各項(xiàng)審計(jì)證據(jù)中,屬于環(huán)境證據(jù)的有()。
下列有關(guān)審計(jì)類型的表述中,正確的是()。
如果管理層在財(cái)務(wù)報(bào)表中作出認(rèn)定,聲明關(guān)聯(lián)方交易是按照等同于公平交易中通行的條款執(zhí)行的,審計(jì)人員采取的審計(jì)程序不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
如果審計(jì)人員認(rèn)為被審計(jì)單位可能存在虛增收入的情形,應(yīng)采取的審計(jì)程序有()。