單項選擇題()是指企業(yè)對內部控制建立與實施情況進行監(jiān)督檢查,評價內部控制的有效性,發(fā)現(xiàn)內部控制缺陷,應當及時加以改進。

A.風險評估
B.控制活動
C.信息與溝通
D.內部監(jiān)督


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1.單項選擇題下列各項對大部分企業(yè)內部控制制度執(zhí)行現(xiàn)狀的說法中不正確的是()。

A.未能建成條、網結合的內控體系
B.制定的內部控制制度不具有務實性
C.缺乏持之以恒的投入
D.內部控制制度的務實性較強

3.單項選擇題下列各項中不屬于簽訂業(yè)務約定書的必要前提的是()。

A.內部控制審計的前提條件得到滿足
B.會計師事務所符合獨立性要求
C.會計師事務所具備專業(yè)勝任能力時
D.會計師事務所有相應的工作經歷

4.單項選擇題下列各項中不屬于被審計單位的具體責任的是()。

A.建立健全和有效實施內部控制
B.對內部控制的有效性進行評價
C.向注冊會計師提供必要的工作條件
D.對內部控制的有效性發(fā)表審計意見

5.單項選擇題下列對內部控制審計與內部控制自我評價之間的關系的說法中不正確的是()。

A.各自獨立
B.單方面利用
C.相互關聯(lián)滲透
D.測試的內容可能不同