單項選擇題下列各項中不屬于被審計單位的具體責任的是()。

A.建立健全和有效實施內(nèi)部控制
B.對內(nèi)部控制的有效性進行評價
C.向注冊會計師提供必要的工作條件
D.對內(nèi)部控制的有效性發(fā)表審計意見


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1.單項選擇題下列對內(nèi)部控制審計與內(nèi)部控制自我評價之間的關系的說法中不正確的是()。

A.各自獨立
B.單方面利用
C.相互關聯(lián)滲透
D.測試的內(nèi)容可能不同

2.單項選擇題下列選項中,不屬于內(nèi)部控制評價應遵循的原則的是()。

A.多樣性原則
B.全面性原則
C.客觀性原則
D.重要性原則

3.單項選擇題自上而下的方法是從企業(yè)內(nèi)部控制的最高層次,即從()開始對內(nèi)部控制整體風險進行了解。

A.財務報表層次
B.整體層面
C.企業(yè)層面
D.業(yè)務流程層面

4.單項選擇題下列各項中對判斷某賬戶或列報是否重要的說法中正確的是()。

A.依據(jù)其固有風險
B.應考慮相關控制的影響
C.應考慮控制風險
D.應基于企業(yè)層面識別

5.單項選擇題內(nèi)部控制評價報告披露的主要內(nèi)容不包括()。

A.評價范圍和程序
B.重大缺陷擬采取的整改措施
C.財務報表審計意見
D.內(nèi)部控制缺陷及其認定情況