A.審計(jì)委員會(huì)接收、保留及處理的各種投訴及舉報(bào) B.外部審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告 C.管理層參加的培訓(xùn)、會(huì)議 D.管理層審核的員工提出的各項(xiàng)合理建議
A.與該缺陷直接相關(guān)的責(zé)任單位 B.公司的經(jīng)營(yíng)情況 C.負(fù)責(zé)執(zhí)行整改措施的人員 D.責(zé)任單位的上級(jí)單位
A.內(nèi)部控制政策和措施有與法律法規(guī)相抵觸的地方 B.內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)不夠完整合理 C.在企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中沒(méi)有得到有效的貫徹執(zhí)行 D.因設(shè)計(jì)和執(zhí)行內(nèi)部控制的成本過(guò)高而無(wú)法實(shí)施