單項選擇題內(nèi)部審計師觀察到負(fù)責(zé)應(yīng)收款項的職員能實地接觸現(xiàn)金,并對現(xiàn)金進(jìn)行控制。該內(nèi)部審計師在此之前與這位職員共事了許多年,并建立了高度的個人信任關(guān)系。相應(yīng)地,該內(nèi)部審計師在業(yè)務(wù)工作底稿中記錄對現(xiàn)金的控制是充分的。該內(nèi)部審計師是否開展了應(yīng)有的職業(yè)審慎性檢查:()

A.是的,該內(nèi)部審計師已采取了合理的審慎性檢查
B.沒有,該內(nèi)部審計師沒有記錄違規(guī)行為
C.沒有,該內(nèi)部審計師沒有標(biāo)出最有可能預(yù)示違規(guī)情形的警示
D.是的,該內(nèi)部審計師在業(yè)務(wù)工作底稿中作出了評注


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1.單項選擇題在一個大型組織里,信息中心咨詢臺沒有配備足夠人員的最大風(fēng)險是:()

A.增加了對應(yīng)用進(jìn)行審計的難度。
B.應(yīng)用系統(tǒng)缺乏足夠的文檔支持。
C.增加了使用未經(jīng)許可程序代碼的可能性。
D.用戶操作系統(tǒng)室不斷出現(xiàn)錯誤。

2.單項選擇題監(jiān)督應(yīng)付賬款部分的內(nèi)部審計師為何不應(yīng)開展那部分業(yè)務(wù)的保證檢查?()

A.由于沒有辦法來衡量內(nèi)部審計師是否在合理的期間確立了獨立性
B.在合理的期間過去后才能對那部分業(yè)務(wù)進(jìn)行保證檢查
C.直到由外部審計師進(jìn)行的下一年度的檢查為止
D.直到新的監(jiān)督人員很清楚地承擔(dān)了責(zé)任為止

4.單項選擇題在對銀行的投資和貸款活動進(jìn)行審計時,以下哪項程序應(yīng)作為初步調(diào)查的一部分?()

A.審查自上次內(nèi)部審計以來由政府和外部審計師實施審計的報告。
B.與管理當(dāng)局會談,確認(rèn)有關(guān)投資和貸款活動政策的變化。
C.審查董事會會議記錄確認(rèn)影響投資和貸款活動政策的變動。
D.以上全對。

5.單項選擇題分部經(jīng)理認(rèn)為近期毛利的增長是由于生產(chǎn)經(jīng)營效率的提高,以下哪項審計程序與這一結(jié)論最為相關(guān)?()

A.對存貨進(jìn)行實物盤點。
B.抽取產(chǎn)品樣本,將當(dāng)年單位成本與上一年的相比較,測試成本組成,并分析標(biāo)準(zhǔn)成本差異。
C.對設(shè)備進(jìn)行盤點以確定是否有重大變化。
D.抽取產(chǎn)成品存貨樣本,將原材料成本追查至購人價格,以便確定原材料成本記錄的準(zhǔn)確性。

最新試題

某內(nèi)部審計師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

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審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進(jìn)行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關(guān)。首席審計執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對()

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為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進(jìn)行檢查Ⅱ.對員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

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以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制

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在審計財務(wù)合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應(yīng)()

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