單項選擇題電子表格軟件最適合以下哪個審計活動?()

A.準(zhǔn)備審計演示的投影儀幻燈片
B.準(zhǔn)備用于總結(jié)審計結(jié)果的陳述報告
C.準(zhǔn)備固定資產(chǎn)折舊表
D.從微機(jī)上傳數(shù)據(jù)到主機(jī)


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1.單項選擇題下列哪項例證了內(nèi)部控制的固有局限性?()

A.會計主管同時操作和記錄現(xiàn)金存款
B.保安允許倉庫保管員在沒有得到授權(quán)的情況下將公司資產(chǎn)搬出倉庫
C.公司賒銷商品卻沒有適當(dāng)?shù)男庞门鷾?zhǔn)
D.公司指派一名不認(rèn)識字的員工保管磁帶庫和運行手冊

2.單項選擇題評估組織外部審計師的獨立性應(yīng):()

A.只有在外部審計師被指派時進(jìn)行
B.不包括由內(nèi)部審計部門參與的任何活動
C.只有在外部審計師被指派時才包括內(nèi)部審計活動
D.在指派時包括內(nèi)部審計部門,并且應(yīng)該定期進(jìn)行

3.單項選擇題以下關(guān)于公司治理的陳述,哪項是不正確的?()

A.公司控制機(jī)制包括內(nèi)部機(jī)制和外部機(jī)制。
B.管理層的薪酬方案是公司控制機(jī)制的組成部分。
C.因員工優(yōu)先認(rèn)股權(quán)或員工股票紅利而導(dǎo)致的股東財富稀釋屬于會計問題,不屬于公司治理問題。
D.與董事會相比,公司的內(nèi)部審計師對公司治理要承擔(dān)更多的責(zé)任。

4.單項選擇題內(nèi)部審計師懷疑財務(wù)報表可能存在潛在的誤報情形,但缺乏可靠證據(jù)。內(nèi)部審計師采取以下哪項行為將會違背應(yīng)有的職業(yè)審慎原則?()

A.辨明錯誤可能存在的方式并將其列作審計調(diào)查的內(nèi)容
B.將這一疑點告知審計經(jīng)理并尋求如何開展審計的建議
C.不對可能的誤報進(jìn)行測試,因為審計業(yè)務(wù)工作方案已通過審計管理層的批準(zhǔn)
D.未經(jīng)業(yè)務(wù)客戶同意就擴(kuò)大審計工作方案,以確定誤報發(fā)生的最可能情形

5.單項選擇題以下哪項屬于內(nèi)部審計部門質(zhì)量保證和改進(jìn)程序,而不是作為首席審計執(zhí)行官的其他職責(zé)?()

A.首席審計執(zhí)行官向外部審計師提供信息和允許其接觸內(nèi)部審計的底稿,以便他們了解和確定依賴內(nèi)部審計工作的程度。
B.管理層批準(zhǔn)闡明內(nèi)部審計活動宗旨、權(quán)力和職責(zé)的正式章程。
C.每年至少一次評價每一位內(nèi)部審計師的業(yè)績。
D.在每項審計業(yè)務(wù)的整個過程中,實施對內(nèi)部審計師工作的監(jiān)督。

最新試題

某內(nèi)部審計師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

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以下哪項審計計劃活動對了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險價值最少()

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為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進(jìn)行檢查Ⅱ.對員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

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內(nèi)部審計章程應(yīng)該做到以下哪些方面()

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某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()

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審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進(jìn)行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()

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審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進(jìn)行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關(guān)。首席審計執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對()

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作為年度風(fēng)險評估的一部分,國家培訓(xùn)公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠(yuǎn)期組織目標(biāo)、已確定的業(yè)務(wù)風(fēng)險的觀點。在準(zhǔn)備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()

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因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應(yīng)該采取的措施是()

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某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()

題型:單項選擇題