單項選擇題評估組織外部審計師的獨立性應(yīng):()

A.只有在外部審計師被指派時進行
B.不包括由內(nèi)部審計部門參與的任何活動
C.只有在外部審計師被指派時才包括內(nèi)部審計活動
D.在指派時包括內(nèi)部審計部門,并且應(yīng)該定期進行


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1.單項選擇題以下關(guān)于公司治理的陳述,哪項是不正確的?()

A.公司控制機制包括內(nèi)部機制和外部機制。
B.管理層的薪酬方案是公司控制機制的組成部分。
C.因員工優(yōu)先認(rèn)股權(quán)或員工股票紅利而導(dǎo)致的股東財富稀釋屬于會計問題,不屬于公司治理問題。
D.與董事會相比,公司的內(nèi)部審計師對公司治理要承擔(dān)更多的責(zé)任。

2.單項選擇題內(nèi)部審計師懷疑財務(wù)報表可能存在潛在的誤報情形,但缺乏可靠證據(jù)。內(nèi)部審計師采取以下哪項行為將會違背應(yīng)有的職業(yè)審慎原則?()

A.辨明錯誤可能存在的方式并將其列作審計調(diào)查的內(nèi)容
B.將這一疑點告知審計經(jīng)理并尋求如何開展審計的建議
C.不對可能的誤報進行測試,因為審計業(yè)務(wù)工作方案已通過審計管理層的批準(zhǔn)
D.未經(jīng)業(yè)務(wù)客戶同意就擴大審計工作方案,以確定誤報發(fā)生的最可能情形

3.單項選擇題以下哪項屬于內(nèi)部審計部門質(zhì)量保證和改進程序,而不是作為首席審計執(zhí)行官的其他職責(zé)?()

A.首席審計執(zhí)行官向外部審計師提供信息和允許其接觸內(nèi)部審計的底稿,以便他們了解和確定依賴內(nèi)部審計工作的程度。
B.管理層批準(zhǔn)闡明內(nèi)部審計活動宗旨、權(quán)力和職責(zé)的正式章程。
C.每年至少一次評價每一位內(nèi)部審計師的業(yè)績。
D.在每項審計業(yè)務(wù)的整個過程中,實施對內(nèi)部審計師工作的監(jiān)督。

4.單項選擇題以下哪項內(nèi)容以最佳方式描述了內(nèi)部審計部門在支持董事會開展企業(yè)風(fēng)險評估方面所發(fā)揮的作用?()

A.確保企業(yè)已建立并運行健全的風(fēng)險管理程序。
B.監(jiān)督公司的風(fēng)險管理程序,確定這些程序是否充分有效。
C.檢查、評估、報告風(fēng)險管理程序的充分性和有效性,并提出相關(guān)改進建議。
D.落實風(fēng)險管理方法和控制措施,以規(guī)避所確認(rèn)的風(fēng)險。

5.單項選擇題某首席審計執(zhí)行官計劃進行某些改變,內(nèi)部審計人員對這些改變可能存在否定認(rèn)識。降低抵觸的最好的方式是:()

A.在向內(nèi)部審計人員提出新方法之前,將新方法完全制定出來。
B.要求首席執(zhí)行官批準(zhǔn)這些改變,并邀請首席執(zhí)行官出席部門員工會議,在該會議上提出這些改變。
C.向內(nèi)部審計人員提出總的想法,并讓他們參與規(guī)劃變革。
D.讓內(nèi)部審計部門的客戶來支持這些改變。

最新試題

為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

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某金融機構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

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根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)框架》,以下哪項活動不能由內(nèi)部審計師開展()

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題型:單項選擇題