單項(xiàng)選擇題如果審計(jì)師正在開展抽樣工作,以測(cè)試被審計(jì)單位對(duì)特定公司政策的遵守情況,那么,以下哪項(xiàng)因素應(yīng)該不會(huì)影響可允許的抽樣風(fēng)險(xiǎn)水平?()

A.審計(jì)師的經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)
B.不合規(guī)的負(fù)面后果
C.針對(duì)抽樣樣本開展審計(jì)程序的成本
D.得出不正確審計(jì)結(jié)論的可接受風(fēng)險(xiǎn)水平


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1.單項(xiàng)選擇題以下哪一項(xiàng)控制程序在預(yù)防將采購訂單交給虛假供貨商的舞弊行為是最無效的?()

A.要求所有的采購都要在經(jīng)授權(quán)的供貨商清單中選擇供貨商,該清單由負(fù)責(zé)簽發(fā)采購訂單的人獨(dú)自保存。
B.依據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況,要求只能對(duì)事前批準(zhǔn)的供貨商支付采購款。
C.要求合同附有供應(yīng)產(chǎn)品零部件的所有主要供貨商。
D.要求一個(gè)月的總采購額不得超過該月的預(yù)算采購額。

2.單項(xiàng)選擇題對(duì)abc公司來說,保證輻射安全極為重要。有項(xiàng)業(yè)務(wù)是測(cè)試輻射性物質(zhì)在采購、配送與使用方面的系統(tǒng)控制。測(cè)試中有充分的證據(jù)表明,這個(gè)流程的記錄情況良好,安全部門工作人員也很熟悉安全的運(yùn)作流程。由于采購部門和設(shè)備部門也涉及這個(gè)流程,內(nèi)部審計(jì)師正在考慮對(duì)這兩個(gè)部門的放射性物質(zhì)處理過程進(jìn)行檢查。內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該:()

A.調(diào)整審計(jì)計(jì)劃和預(yù)算,與采購部門或設(shè)備部門的適當(dāng)人員進(jìn)行面談,確定是否存在附加控制來補(bǔ)充安全部門已經(jīng)建立的控制。
B.由于安全部門對(duì)放射性物質(zhì)的安全負(fù)有主要責(zé)任,且安全部門的控制程序嚴(yán)密詳細(xì),所以內(nèi)部審計(jì)師不用檢查其他部門。
C.推遲對(duì)采購、設(shè)備和其他部門的調(diào)查。
D.測(cè)試安全部門已經(jīng)建立的控制,如果結(jié)果不理想,再考慮是否涉及其他部門。

3.單項(xiàng)選擇題某內(nèi)部審計(jì)被要求調(diào)查涉嫌舞弊行為。之前道德熱線已收到管理層涉嫌違法行為的投訴。那么在進(jìn)行調(diào)查之前,內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)該:()

A.邀請(qǐng)外部律師事務(wù)所進(jìn)行調(diào)查。
B.詢問被告是否參與舞弊。
C.確定訴訟已經(jīng)開始還是預(yù)期開始。
D.尋找漏洞作進(jìn)一步調(diào)查。

4.單項(xiàng)選擇題某審計(jì)師對(duì)零售公司甲實(shí)施審計(jì),懷疑四個(gè)具有較高銷售成本的商店存在存貨舞弊問題。下列可以為舞弊的發(fā)生提供最有說服力的證據(jù)的是:()

A.檢查所有與該商店有關(guān)的交易業(yè)務(wù)。
B.計(jì)劃實(shí)施一項(xiàng)突擊存貨審計(jì),包括實(shí)物盤點(diǎn),調(diào)查存貨缺少的區(qū)域。
C.挑選其中一個(gè)商店價(jià)格的樣本,并且與相同現(xiàn)金收款柜臺(tái)的銷售記錄進(jìn)行比較。
D.與四個(gè)商店的經(jīng)理面談以確定他們對(duì)于差異的解釋是否一致,然后將他們的解釋與部門經(jīng)理的解釋進(jìn)行比較。

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銀行出納有可能利用經(jīng)過授權(quán)的出納終端,通過將資金轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出客戶賬戶,來核銷其個(gè)人經(jīng)常賬戶的透支。發(fā)現(xiàn)出納未經(jīng)授權(quán)行為的控制是()。

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保持適當(dāng)職業(yè)懷疑并合理運(yùn)用職業(yè)判斷,是注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)工作的常態(tài),也是干好審計(jì)工作的兩個(gè)基本要求或者說兩項(xiàng)基本修煉。

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審計(jì)師針對(duì)銀行現(xiàn)有的貸款進(jìn)行了抽樣。在60筆貸款的樣本中,審計(jì)師發(fā)現(xiàn):4筆抵押不當(dāng)5筆不符合銀行政策4筆屬于關(guān)聯(lián)方企業(yè),卻被歸為獨(dú)立貸款單位在樣本中的60筆貸款中,共有10筆存在差錯(cuò)。其中好幾筆貸款存在多種差錯(cuò)。審計(jì)師可以從這些發(fā)現(xiàn)中得出()結(jié)論。Ⅰ.有足夠證據(jù)表明1個(gè)或1個(gè)以上的貸款專員存在舞弊行為。Ⅱ.這些可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表存在錯(cuò)誤。Ⅲ.存在必須報(bào)告的重大不合規(guī)的審計(jì)發(fā)現(xiàn)。

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