單項(xiàng)選擇題某內(nèi)部審計(jì)被要求調(diào)查涉嫌舞弊行為。之前道德熱線(xiàn)已收到管理層涉嫌違法行為的投訴。那么在進(jìn)行調(diào)查之前,內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)該:()

A.邀請(qǐng)外部律師事務(wù)所進(jìn)行調(diào)查。
B.詢(xún)問(wèn)被告是否參與舞弊。
C.確定訴訟已經(jīng)開(kāi)始還是預(yù)期開(kāi)始。
D.尋找漏洞作進(jìn)一步調(diào)查。


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1.單項(xiàng)選擇題某審計(jì)師對(duì)零售公司甲實(shí)施審計(jì),懷疑四個(gè)具有較高銷(xiāo)售成本的商店存在存貨舞弊問(wèn)題。下列可以為舞弊的發(fā)生提供最有說(shuō)服力的證據(jù)的是:()

A.檢查所有與該商店有關(guān)的交易業(yè)務(wù)。
B.計(jì)劃實(shí)施一項(xiàng)突擊存貨審計(jì),包括實(shí)物盤(pán)點(diǎn),調(diào)查存貨缺少的區(qū)域。
C.挑選其中一個(gè)商店價(jià)格的樣本,并且與相同現(xiàn)金收款柜臺(tái)的銷(xiāo)售記錄進(jìn)行比較。
D.與四個(gè)商店的經(jīng)理面談以確定他們對(duì)于差異的解釋是否一致,然后將他們的解釋與部門(mén)經(jīng)理的解釋進(jìn)行比較。

3.單項(xiàng)選擇題某審計(jì)師正考慮設(shè)計(jì)一個(gè)調(diào)查問(wèn)卷,以便研究雇員對(duì)控制程序的態(tài)度。以下哪項(xiàng)在設(shè)計(jì)調(diào)查問(wèn)卷時(shí)最不重要?()

A.問(wèn)題應(yīng)用文字表述,以確?;卮鹑说挠行Ы忉?br /> B.問(wèn)題應(yīng)用可靠的文字表述,以便這些問(wèn)題可以測(cè)評(píng)到審計(jì)師想要測(cè)評(píng)的問(wèn)題
C.為了增加答復(fù)率,調(diào)查問(wèn)卷的長(zhǎng)度應(yīng)盡可能得短
D.問(wèn)題應(yīng)用文字表述,以便“否定”回答指明了問(wèn)題

4.單項(xiàng)選擇題一名內(nèi)審師獲得的有力證據(jù)表明,某高級(jí)經(jīng)理已參與舞弊性質(zhì)的內(nèi)幕交易。但是,該證據(jù)是在開(kāi)展經(jīng)營(yíng)審計(jì)時(shí)獲得,而且被認(rèn)為與審計(jì)不相關(guān),首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)該采取的最恰當(dāng)行動(dòng)是:()

A.向?qū)徲?jì)委員會(huì)主席報(bào)告該證據(jù),并建議開(kāi)展調(diào)查。
B.向內(nèi)部法律顧問(wèn)報(bào)告該證據(jù),并詢(xún)問(wèn)其調(diào)查建議。
C.不采取任何的措施,因?yàn)椴⒉挥绊憣徲?jì)工作。
D.開(kāi)展充分的審計(jì)工作,以得出是否已發(fā)生舞弊行為的結(jié)論,然后將審計(jì)發(fā)現(xiàn)報(bào)告給審計(jì)委員會(huì)主席,如果公司沒(méi)有采取任何恰當(dāng)?shù)男袆?dòng),則將審計(jì)發(fā)現(xiàn)報(bào)告給政府官員。

5.單項(xiàng)選擇題

一個(gè)中型城市每年為31000名顧客提供8.5億加侖的水。至少每5年要更換一次水表以保證正確計(jì)價(jià)。供水部門(mén)跟蹤未計(jì)量的水以確認(rèn)沒(méi)有開(kāi)出賬單的量。最近,該部門(mén)發(fā)布了以下用水報(bào)告:

根據(jù)關(guān)于未被計(jì)量用水的業(yè)務(wù)報(bào)告,內(nèi)部審計(jì)師能得出以下哪項(xiàng)結(jié)論?()

A.已建立的操作標(biāo)準(zhǔn)被理解和遵守。
B.對(duì)未計(jì)量用水進(jìn)行進(jìn)一步審計(jì)調(diào)查沒(méi)有根據(jù)。
C.可能沒(méi)有糾正偏離目標(biāo)的情況。
D.應(yīng)該改變操作標(biāo)準(zhǔn)。

最新試題

以下哪項(xiàng)不是對(duì)中期報(bào)告的適當(dāng)說(shuō)法?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下關(guān)于實(shí)務(wù)中審計(jì)意見(jiàn)的確定表述正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

監(jiān)盤(pán)是審計(jì)人員確定相關(guān)資產(chǎn)存在和狀況的一項(xiàng)重要的審計(jì)程序。

題型:判斷題

一名銀行內(nèi)部審計(jì)師希望確定是否所有貸款都有充足的質(zhì)押物支持,是否根據(jù)目前付款情況來(lái)確定賬齡,以及是否恰當(dāng)?shù)貧w入流動(dòng)或非流動(dòng)兩種類(lèi)型。實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的審計(jì)程序是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

有些組織外包內(nèi)部審計(jì)職能。大型組織的管理層應(yīng)該認(rèn)識(shí)到外部審計(jì)師較之內(nèi)部審計(jì)師有優(yōu)勢(shì),這是由于:()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

保持適當(dāng)職業(yè)懷疑并合理運(yùn)用職業(yè)判斷,是注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)工作的常態(tài),也是干好審計(jì)工作的兩個(gè)基本要求或者說(shuō)兩項(xiàng)基本修煉。

題型:判斷題

在變量抽樣中,如果在特定置信水平下統(tǒng)計(jì)樣本的金額精確度范圍大于預(yù)期的精確度范圍,這表明()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

銀行出納有可能利用經(jīng)過(guò)授權(quán)的出納終端,通過(guò)將資金轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出客戶(hù)賬戶(hù),來(lái)核銷(xiāo)其個(gè)人經(jīng)常賬戶(hù)的透支。發(fā)現(xiàn)出納未經(jīng)授權(quán)行為的控制是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

一家目錄公司出現(xiàn)了將產(chǎn)品錯(cuò)誤發(fā)給客戶(hù)的不斷增加的問(wèn)題事件。多數(shù)客戶(hù)訂單都來(lái)自電話(huà)訂購(gòu),接線(xiàn)生會(huì)立即將數(shù)據(jù)輸入訂單系統(tǒng)。下列()控制程序若是實(shí)施恰當(dāng),將能解決這一問(wèn)題。Ⅰ.讓計(jì)算機(jī)對(duì)每一位客戶(hù)訂單自動(dòng)安排序列號(hào)。Ⅱ.對(duì)每個(gè)產(chǎn)品號(hào)都實(shí)施自校驗(yàn)數(shù)位運(yùn)算法則,并要求生產(chǎn)號(hào)記錄(entries)。Ⅲ,要求產(chǎn)品號(hào)條目,讓計(jì)算機(jī)程序識(shí)別產(chǎn)品和價(jià)格,要求接線(xiàn)生同客戶(hù)口頭核實(shí)產(chǎn)品種類(lèi)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某位高級(jí)管理成員是所審核經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域的主管的上級(jí)之一,他要求查看有關(guān)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的報(bào)告。向這位高級(jí)管理人員溝通審計(jì)發(fā)現(xiàn)的最恰當(dāng)方式是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題