A.資本預算
B.生產(chǎn)經(jīng)營預算
C.現(xiàn)金管理預算
D.戰(zhàn)略性預算
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以下原則表現(xiàn)出某組織結(jié)構(gòu)的特點:
Ⅰ、監(jiān)督員能夠授權作出決策,但不能對那些決策的結(jié)果授予最終的職責;
Ⅱ、監(jiān)督員的控制幅度不應超出7個下屬級別;
Ⅲ、職責應與適當?shù)臋嗔ο鄬?br /> Ⅳ、應授權各個層面的員工作出決策。
這些原則的哪項可為層級制與開放式組織結(jié)構(gòu)所共享:()
A.Ⅱ和Ⅲ。
B.Ⅲ和Ⅳ。
C.Ⅰ和Ⅲ。
D.Ⅰ和Ⅳ。
哪些人員應對機構(gòu)的道德文化狀況共同承擔責任?()
Ⅰ內(nèi)部審計師
Ⅱ?qū)徲嬑瘑T會
Ⅲ高層管理人員
Ⅳ公司員工
A.只有Ⅰ和Ⅱ是對的
B.只有Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ是對的
C.只有Ⅲ是對的
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ都對
A.內(nèi)部審計師和一家知名慈善事業(yè)機構(gòu)在地方的主席;
B.內(nèi)部審計師和兼職的商業(yè)保險經(jīng)紀人;
C.內(nèi)部審計師和在當?shù)厣虒W院為潛在的員工教學的助教;
D.內(nèi)部審計師和擁有多處住宅、在地方公共新聞報紙刊登每月房租的房東。
A.接受為專業(yè)協(xié)會進行咨詢工作而獲取的報酬;
B.擔任競爭公司的咨詢師;
C.擔任供應商的咨詢師;
D.與外部當事人討論業(yè)務計劃或結(jié)果。
最新試題
內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關,但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應商合作的收益大于風險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應該()
某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術知識,則該內(nèi)部審計員可以()
內(nèi)部審計章程應該做到以下哪些方面()
審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()
某內(nèi)部審計師根據(jù)業(yè)務銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()
作為年度風險評估的一部分,國家培訓公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠期組織目標、已確定的業(yè)務風險的觀點。在準備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()
某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應該有權力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領域的確認業(yè)務,該審計師在前一年在該領域被雇傭,但不披露這一行動
要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風險,以下哪項陳述最恰當?shù)卣f明了審計人員應具備的能力()
以下哪項審計計劃活動對了解公司當前面臨的風險價值最少()
在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()