以下原則表現(xiàn)出某組織結構的特點:
Ⅰ、監(jiān)督員能夠授權作出決策,但不能對那些決策的結果授予最終的職責;
Ⅱ、監(jiān)督員的控制幅度不應超出7個下屬級別;
Ⅲ、職責應與適當?shù)臋嗔ο鄬?br /> Ⅳ、應授權各個層面的員工作出決策。
這些原則的哪項可為層級制與開放式組織結構所共享:()
A.Ⅱ和Ⅲ。
B.Ⅲ和Ⅳ。
C.Ⅰ和Ⅲ。
D.Ⅰ和Ⅳ。
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哪些人員應對機構的道德文化狀況共同承擔責任?()
Ⅰ內部審計師
Ⅱ審計委員會
Ⅲ高層管理人員
Ⅳ公司員工
A.只有Ⅰ和Ⅱ是對的
B.只有Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ是對的
C.只有Ⅲ是對的
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ都對
A.內部審計師和一家知名慈善事業(yè)機構在地方的主席;
B.內部審計師和兼職的商業(yè)保險經紀人;
C.內部審計師和在當?shù)厣虒W院為潛在的員工教學的助教;
D.內部審計師和擁有多處住宅、在地方公共新聞報紙刊登每月房租的房東。
A.接受為專業(yè)協(xié)會進行咨詢工作而獲取的報酬;
B.擔任競爭公司的咨詢師;
C.擔任供應商的咨詢師;
D.與外部當事人討論業(yè)務計劃或結果。
某公司收到一封匿名信,舉報三位高級內部審計師違反了IIA《規(guī)范》。該公司已將IIA《規(guī)范》作為自己的《規(guī)范》要求內部審計師來遵守。在對內部審計師的舉報中包括以下內容:
①內部審計師1在業(yè)余時間有一份兼職工作--在當?shù)匾凰髮W里擔任客座教授。
②內部審計師1擁有雇主公司的股票
③內部審計師1告訴他的鄰居應準備找新的工作,因為對行政部門的審查表明他鄰居所在的分部將在6個月內倒閉。對內部審計師1的舉報中有幾項行為違反了IIA《規(guī)范》:()
A.沒有
B.一項
C.兩項
D.三項
A.未違反《道德標準》與標準,因為保密原則優(yōu)先于其他原則;
B.未違反《道德標準》與標準,因為審計人員已保證充分、真實地回答相關的任何問題;
C.已違反《道德標準》,因為非法行為應當報告給適當?shù)墓芾頇C構,以防止?jié)撛诘呐c某被審方共同犯罪的情況;
D.已違反《道德標準》,因為在可能存在舞弊的情形下審計人員應當通知組織內部適當?shù)闹鞴苋藛T。
最新試題
某金融機構的內部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()
根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負責實施對于會計和審計事項的申訴的接受、保管和處理的是()
在審查企業(yè)流程過程中,內部審計師可以()
某組織內部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應該有權力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內部審計師參與某領域的確認業(yè)務,該審計師在前一年在該領域被雇傭,但不披露這一行動
以下哪項陳述精確描述了混合審查()
內部審計師在承接設計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務的過程中得到展開()
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以下哪項審計計劃活動對了解公司當前面臨的風險價值最少()
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