填空題內(nèi)部審計人員應遵守(),保持并提高專業(yè)勝任能力,誠信正直地實施內(nèi)部審計,客觀公正地作出審計職業(yè)判斷,并遵循()原則,按照規(guī)定使用其在履行職責時所獲取的信息。

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最新試題

內(nèi)部審計部門應建立健全內(nèi)部審計檔案管理制度,整理、立卷、定期交檔案管理部門或者檔案工作人員集中妥善保管內(nèi)部審計檔案資料,自審計報告之日起計算,不得少于()年。

題型:單項選擇題

按照項目審計方案,運用()、()、()、()、()、()、計算和分析程序等方法,獲取相關、可靠和充分的審計證據(jù),并在審計工作底稿中記錄審計程序執(zhí)行過程、審計證據(jù)與結(jié)論。

題型:填空題

保險機構應在董事會下設立審計委員會,審計委員會成員由不少于()名不在管理層任職的董事組成。

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計部門應在實施必要的審計程序后,及時出具()。

題型:填空題

保險機構董事會和管理層應采取有效措施,確保()得以充分利用。

題型:填空題

保險機構應建立獨立的內(nèi)部審計體系,內(nèi)部審計應垂直管理,鼓勵有條件的保險機構實行內(nèi)部審計集中化管理,進一步強化內(nèi)部審計體系的()。

題型:單項選擇題

每年()前向中國保監(jiān)會提交上一年度的內(nèi)部審計工作報告,報告中應包括公司年度審計工作計劃和內(nèi)部審計工作總結(jié)。

題型:單項選擇題

鼓勵內(nèi)部審計人員在不承擔管理職責的前提下,充分發(fā)揮獨立、客觀、專業(yè)的優(yōu)勢,通過提供()等咨詢活動,改善保險機構的業(yè)務活動、內(nèi)部控制和風險管理。

題型:多項選擇題

內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員履行職責時享有下列哪些權限?()

題型:多項選擇題

內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員履職所需的資源,包括經(jīng)審計委員會批準的內(nèi)部審計預算和人力資源計劃,以及必要的()等。

題型:單項選擇題