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國際注冊內部審計師考試(CIA)
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每日一練
章節(jié)練習
國際注冊內部審計師考試(CIA)內部審計技術(舊版)章節(jié)練習(2019.05.09)
來源:考試資料網(wǎng)
1
根據(jù)理性決策原則,明確問題的下一步驟應當是()
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2
為了使從抽取的樣本中得出的結論能夠代表總體,內部審計師應()。
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3.判斷題
當內部審計師缺乏完成全部或部分咨詢業(yè)務所需要的知識、技能和能力時,首席審計官可以考慮聘請外部服務提供者協(xié)助。
參考答案:
錯誤
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4
在取得一家新的附屬公司后,內部審計師對該附屬公司管理當局提供的報告進行審查,以下項目中需要由內部審計師與外部法律顧問來共同證實的是()。
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5.判斷題
風險評估是指發(fā)生對實現(xiàn)目標產(chǎn)生影響的事件的可能性的評估。
參考答案:
正確
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6
盡管有很多爭議,但內部審計主管仍決定對這兩個領域實施初步調查來證實審計委員會的第一點考慮。那么在實施初步調查時,下列程序中不恰當?shù)氖牵ǎ?/a>
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7
政府會計的控制重點是()
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8
當審計人員為達到以下哪項目的時,單位貨幣抽樣法(Monetary—unit sampling)最有用()
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9.判斷題
審計業(yè)務記錄必須是紙質的。
參考答案:
錯誤
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10
企業(yè)的目標實現(xiàn)不了的可能性是10%,但是即便實現(xiàn)不了,管理層也不會受任何影響,管理層可以接受的這種(目標實現(xiàn)不了的)風險叫做()。
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