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國際注冊內(nèi)部審計師考試(CIA)
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每日一練
章節(jié)練習
國際注冊內(nèi)部審計師考試(CIA)內(nèi)部審計技術(shù)(舊版)章節(jié)練習(2017.12.17)
來源:考試資料網(wǎng)
1
在評估交流時,內(nèi)部審計師應意識到非口頭交流()。
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2
審計報告可以包括的內(nèi)容有()。
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3.判斷題
內(nèi)部審計服務的外部提供者不需要承擔內(nèi)部審計責任。
參考答案:
錯誤
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4
假定在屬性抽樣(attribute sampling)中所有其他樣本規(guī)模決定因素都相同,將置信水平從95%降為90%,并將精確度從2%改為5%,會導致樣本規(guī)模()。
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5
以下關于商業(yè)備忘錄的選項中,哪一項是不正確的()。
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6
董事會在風險和控制方面的職責包括()。
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7
審計人員在對公司總體控制系統(tǒng)進行評價時,下述哪項為最有效的證據(jù)來源()。
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8.判斷題
出現(xiàn)重大事項或者年度審計計劃發(fā)生重大臨時性變化時,首席審計官可以自行更改計劃,不需要報告。
參考答案:
錯誤
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9.判斷題
發(fā)現(xiàn)的控制系統(tǒng)的薄弱環(huán)節(jié)應與管理層溝通,若溝通不一致,則應向董事會報告,若意見一致,則不需要向董事會報告。
參考答案:
錯誤
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10
工作底稿包括下列哪項內(nèi)容時,審計監(jiān)管人員將質(zhì)疑審計證據(jù)是否證明審計結(jié)論:有關日記賬記錄和授權(quán)是否恰當()。
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