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如果一般納稅人企業(yè)將本*企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品用于本*企業(yè)內(nèi)部職工福利,應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品成本的17%確認應(yīng)繳納的增值稅款。
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從2009年開始,一般納稅人簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票購買設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票的賬務(wù)處理為:借記“固定資產(chǎn)”科目和“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)”科目,貸記“銀行存款”科目。
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判斷題
假設(shè)華山實業(yè)有限公司只從事增值稅應(yīng)稅業(yè)務(wù)。某會計師事務(wù)所的注冊會計師在對該公司的年度財務(wù)報告審計中發(fā)現(xiàn),該企業(yè)的營業(yè)收入總額為10000萬元,但確認的營業(yè)稅金及附加卻達到了560萬元。他認為,這一定搞錯了。
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