單項選擇題被審計單位不配合內部審計工作、拒絕審計或者提供虛假資料、拒不執(zhí)行審計結論或者報復陷害內部審計人員的,()應當及時予以處理;構成犯罪的,移交司法機關追究刑事責任。

A.審計機關
B.內部審計協(xié)會
C.單位主要負責人或者權力機構
D.上級主管部門


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1.單項選擇題對認真履行職責、忠于職守、堅持原則、做出顯著成績的內部審計人員,由()給予精神或者物質獎勵。

A.所在單位
B.所在地內部審計協(xié)會
C.上級單位
D.所在地審計機關

2.單項選擇題內部審計機構和人員應保持(),不得參與被審計單位經營活動和內部控制的決策與執(zhí)行。

A.獨立性和客觀性
B.獨立性和權威性
C.公正性和客觀性
D.獨立性和謹慎性

3.單項選擇題根據內部審計基本準則,內部審計定義為()。

A.是指組織內部為實現(xiàn)經營目標,保護資產安全完整,保證遵循國家法律法規(guī),提高組織運營的效率及效果,而采取的一種監(jiān)督和評價活動。
B.是指組織內部建立的一種獨立評價財務、會計及其他經營活動的內部組織。它通過審查和評價經營活動及內部控制的適當性、合法性和有效性來促進組織目標的實現(xiàn)。
C.是指組織內部的一種獨立客觀的監(jiān)督和評價活動,它通過審查和評價經營活動及內部控制的適當性、合法性和有效性來促進組織目標的實現(xiàn)。
D.是指企業(yè)內部專門的機構和人員,以國家法律法規(guī)為依據,對企業(yè)內部的財務收支及其經濟活動的真實性、合法性和效益性進行審查、評價,以維護財經紀律,改善經營管理,提高經濟效益的一種經濟監(jiān)督活動。

4.單項選擇題內部審計基本準則規(guī)定,內部審計人員在審計過程中,應充分考慮()。

A.重要性與審計風險的問題
B.管理需要與審計資源的問題
C.組織的性質、規(guī)模及內部治理結構的問題
D.實施后續(xù)審計的問題

5.單項選擇題項目審計計劃是對具體審計項目實施的()所做的綜合安排。

A.重要性和審計風險
B.全過程
C.時間
D.程序

最新試題

《金融違法行為處罰辦法》規(guī)定,金融機構辦理存款業(yè)務,不得有下列()行為。

題型:多項選擇題

根據《商業(yè)銀行內部控制指引》規(guī)定,商業(yè)銀行設立新的機構或開辦新的業(yè)務,應當事后制定有關的政策、制度和程序,對潛在的風險進行計量和評估,并提出風險防范措施。

題型:判斷題

審計人員實施審計時,應當按照下列()程序規(guī)定辦理。

題型:多項選擇題

根據《湖南省內部審計辦法》規(guī)定,內部審計是指單位內部依法獨立、客觀地對本*單位及其所屬單位的經濟活動、內部控制的()進行監(jiān)督和評價。

題型:多項選擇題

根據《商業(yè)銀行法》規(guī)定,商業(yè)銀行依法開展業(yè)務,不受任何單位和個人的干涉,實行()方針。

題型:多項選擇題

抵押物變賣后所得款項用于不承擔抵押擔保范圍應包括()

題型:單項選擇題

根據《湖南省內部審計辦法》規(guī)定,縣級以上人民政府審計機關負責指導和監(jiān)督本*行政區(qū)域內的內部審計工作,履行下列()職責。

題型:多項選擇題

根據《擔保法》規(guī)定,下列()財產可以抵押。

題型:多項選擇題

若甲公司用于抵押的房屋后被有關部門確認為違章建筑,銀行是否能對該建筑行使抵押權?()

題型:單項選擇題

《審計法》所稱審計,是指審計機關依法獨立檢查被審計單位的()以及其他與財政收支、財務收支有關的資料和資產,監(jiān)督財政收支、財務收支真實、合法和效益的行為。

題型:多項選擇題