多項選擇題收款是企業(yè)中一個非常重要的步驟,以下屬于收款中會涉及的風險的有()。

A.企業(yè)信用管理不到位
B.結(jié)算方式選擇不當
C.票據(jù)管理不善
D.賬款回收不力


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1.多項選擇題企業(yè)采購業(yè)務(wù)的不相容崗位至少包括()

A.請購與審批
B.供應(yīng)商的選擇與審批
C.采購合同協(xié)議的擬訂、審核與審批
D.采購、驗收與相關(guān)記錄

2.單項選擇題下列關(guān)于內(nèi)部控制審計要求說法不正確的是()

A.上市公司和非上市大中型企業(yè)聘請符合資格的會計師事務(wù)所,根據(jù)規(guī)范及配套辦法和相關(guān)執(zhí)業(yè)準則,對企業(yè)財務(wù)報告內(nèi)部控制的有效性進行審計并出具審計報告
B.《內(nèi)控規(guī)范》中表明為企業(yè)內(nèi)部控制提供評價服務(wù)的會計師事務(wù)所,可以同時為同一企業(yè)提供內(nèi)部控制審計服務(wù)
C.會計師事務(wù)所及其簽字的從業(yè)人員應(yīng)當對發(fā)布的內(nèi)部控制審計意見負責
D.上市公司聘請的會計事務(wù)所應(yīng)當具有證券、期貨業(yè)務(wù)資格

3.單項選擇題內(nèi)部控制自我評價報告的主要內(nèi)容不包括()

A.評價范圍和程序
B.重大缺陷擬采取的整改措施
C.財務(wù)報表審計意見
D.內(nèi)部控制缺陷及其認定情況

4.單項選擇題下列有關(guān)內(nèi)部控制評價的說法中錯誤的是()

A.企業(yè)應(yīng)當按照制定評價方案、實施評價活動、編制評價報告等程序開展內(nèi)部控制評價
B.內(nèi)部控制有效性是企業(yè)建立與實施內(nèi)部控制能夠為控制目標的實現(xiàn)提供合理的保證
C.內(nèi)部控制缺陷按其本質(zhì)可分為設(shè)計缺陷和運行缺陷
D.企業(yè)實施內(nèi)部控制評價,僅包括對內(nèi)部控制設(shè)計有效性的評價,不包括對運行有效性的評價

5.單項選擇題下列不屬于財務(wù)報告風險的是()

A.企業(yè)財務(wù)報告的編制違反會計法律法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計準則制度而導(dǎo)致企業(yè)承擔法律責任和聲譽受損
B.企業(yè)提供虛假財務(wù)報告,誤導(dǎo)財務(wù)報告使用者,造成決策失誤,干擾市場秩序
C.建立處理重大事項的機制,如與相關(guān)部門溝通、評價影響以及確定重大事項的會計處理
D.企業(yè)不能有效利用財務(wù)報告,難以及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營管理中的問題,可能導(dǎo)致企業(yè)財務(wù)和經(jīng)營風險失控

最新試題

下列屬于操作風險可組合成的風險有()

題型:多項選擇題

以下屬于內(nèi)部審計師的職能的有()

題型:多項選擇題

下列選項中,屬于企業(yè)內(nèi)部風險的有()

題型:多項選擇題

某跨國公司欲在某非洲國家投資建廠,那么可能產(chǎn)生政治風險的源頭的有()

題型:多項選擇題

下列各項不屬于內(nèi)部控制實施體系的是()

題型:單項選擇題

以下關(guān)于審計委員會責任說法錯誤的有()

題型:多項選擇題

下列有關(guān)內(nèi)部控制評價的說法中錯誤的是()

題型:單項選擇題

下列關(guān)于法律風險與合規(guī)風險說法正確的有()

題型:多項選擇題

某大型集團公司為強化擔保業(yè)務(wù)內(nèi)部控制,制定了擔保業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度。在該制度規(guī)定的下列內(nèi)容中,符合內(nèi)部控制要求的有()

題型:多項選擇題

在構(gòu)建內(nèi)部控制體系時,應(yīng)將該體系貫穿于決策、執(zhí)行和監(jiān)督的全過程,覆蓋企業(yè)及其所屬單位的各種業(yè)務(wù)和事項,也應(yīng)考慮各子體系之間各自的獨立性和相互聯(lián)系,使之成為一個有機體,協(xié)同合作,更充分地發(fā)揮內(nèi)部控制體系的作用。以上體現(xiàn)了內(nèi)部控制的原則中的()

題型:單項選擇題