A.發(fā)票與支付憑證相互核對
B.發(fā)票與應(yīng)付賬未相互核對
C.發(fā)票與支付憑證、應(yīng)付賬款相互核對
D.發(fā)票與支付憑證核對,支付憑證、應(yīng)付賬款與發(fā)票核對
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A.實物證據(jù)
B.證明證據(jù)
C.文書證據(jù)
D.分析性證據(jù)
A.定期評估金額
B.董事會決議金額
C.依據(jù)物價指數(shù)等經(jīng)濟指針自動調(diào)整的金額
D.單項資產(chǎn)的賬面價值
A.某個取得委員會一致意見的地點可被認為是可行的最佳選擇
B.委員會作出的決定相比由某位執(zhí)行者作出的決定而言,遭到了更多的反對
C.委員會成員之間傾向于鼓勵創(chuàng)造性思維和革新觀點
D.由一個委員會作出決定的事實模糊了個人責(zé)任的作用
A.現(xiàn)金收入記錄的恰當(dāng)性
B.現(xiàn)金會計記錄的不恰當(dāng)
C.現(xiàn)金賬戶調(diào)節(jié)的恰當(dāng)性
D.現(xiàn)金的實物保全措施的恰當(dāng)性
A.肯定的應(yīng)收賬款回函
B.否定的應(yīng)收賬款回函
C.應(yīng)收賬款賬齡明細表
D.運單
最新試題
撰寫書面正式審計報告的主要原因是()
內(nèi)部審計職能剛剛完成對應(yīng)付賬款職能的審計。作為最終審計報告的一部分,該項審計的總結(jié)報告有可能單獨提供給以下哪類人員?()
以下的X條型圖是某健康保險公司的計算機應(yīng)用程序輸出的例子,用于監(jiān)控醫(yī)生的各種外科手術(shù)程序的賬單數(shù)額()表中的這個資料圖表示:
抽樣過程出現(xiàn)以下哪種變動將導(dǎo)致置信區(qū)間縮短?()
通過與資料錄入人員面談,內(nèi)部審計師識別出該系統(tǒng)中存在重大缺陷。審計師應(yīng)采取以下哪項措施:()
內(nèi)部審計師通常以流程圖來表示控制系統(tǒng),并參照流程圖來描述某些活動。這個恰當(dāng)?shù)某绦蚴菫榱耍ǎ?/p>
在審計業(yè)務(wù)之前,以下哪項不是發(fā)放內(nèi)部控制調(diào)查問卷的優(yōu)點()
針對屬性測試中的樣本抽樣,審計師應(yīng)當(dāng)關(guān)注可信度、預(yù)期精度,以及以下哪一項()
依據(jù)專業(yè)實務(wù)框架(PPF),以下哪項正確的列出了舞弊報告應(yīng)當(dāng)包含的信息?()
審計師在完成業(yè)務(wù)方案的部分工作后,存在的一個問題很明顯需要對組織的分布程序進行修正。委托方同意并起草了修正程序以便立即實施。內(nèi)部審計師應(yīng)該()