判斷題被審計單位或相關責任單位、責任人可根據(jù)實際情況選擇是否執(zhí)行審計意見。
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內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構在進行審計項目時,對嚴格遵守財經法規(guī)、經濟效益顯著、貢獻突出的被審計單位和個人可以通報表彰。
題型:判斷題
審計機關應當按照國家有關規(guī)定對內部審計自律組織進行政策和業(yè)務指導,推動內部審計自律組織按照法律法規(guī)和章程開展活動。同時,必須向內部審計自律組織購買服務。
題型:判斷題
審計機關在審計中,特別是在國家機關、事業(yè)單位和國有企業(yè)下屬單位審計中,應當有效利用內部審計力量和成果。對內部審計發(fā)現(xiàn)且已經糾正的問題不再在審計報告中反映。
題型:判斷題
審計機關在審計中,特別是在國家機關、事業(yè)單位和國有企業(yè)二級以下單位審計中,應當有效利用內部審計力量和成果。對內部審計發(fā)現(xiàn)且已經糾正的問題不再在審計報告中反映。
題型:判斷題
內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構在進行審計項目時,對可能轉移、隱匿、篡改、毀棄會計憑證、會計賬簿、會計報表以及與經濟活動有關的資料,經批準,有權予以沒收。
題型:判斷題
內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構必須督促落實審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。
題型:判斷題
內部審計機構應當加強與內部紀檢監(jiān)察、巡視巡查、組織人事等其他內部監(jiān)督力量的協(xié)作配合,建立()等工作機制。
題型:填空題
對內部審計制度建設和內部審計工作質量存在問題的,審計機關應當督促單位內部審計機構及時進行整改并口頭報告整改情況;情節(jié)嚴重的,應當通報批評并視情況抄送有關主管部門。
題型:判斷題
國有企業(yè)應當按照有關規(guī)定建立總審計師制度,總審計師可以直接管理內部審計工作。
題型:判斷題
對審計發(fā)現(xiàn)的問題和提出的建議,被審計單位應當及時進行整改,并將整改結果口頭告知內部審計機構。
題型:判斷題