單項選擇題下列關于物資采購審計模式說法不正確的是()。

A.大、中型規(guī)模的組織適合采用項目管理式審計模式
B.物資采購審計可以采取項目管理式審計和過程參與式審計兩種模式
C.小規(guī)模組織適合采用過程參與式審計模式
D.小規(guī)模組織適合采用項目管理式審計模式


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你可能感興趣的試題

1.單項選擇題下列選項中關于后續(xù)審計說法不正確的是()。

A.內審機構負責人應適時安排后續(xù)審計工作,并把它作為年度審計計劃的一部分
B.編制后續(xù)審計方案時不應考慮落實糾正措施所需要的期限和成本
C.內部審計機構負責人如果初步認定被審計單位管理層對審計發(fā)現(xiàn)的問題已采取了有效的糾正措施,后續(xù)審計可以作為下次審計工作的一部分
D.內部審計機構應在規(guī)定的期限內,或與被審計單位約定的期限內執(zhí)行后續(xù)審計

3.單項選擇題下列關于內部審計人員確定樣本量大小說法不正確的是()。

A.審計總體的量越大,樣本量越大
B.可容忍誤差增大,樣本量減少
C.抽樣風險越大,樣本量越大
D.可靠程度越大,樣本量越大

最新試題

內部審計結果及整改情況應當作為考核、任免、獎懲干部和相關決策的重要依據(jù)。

題型:判斷題

《規(guī)定》所稱的國有企業(yè)是指國有和國有資本*站控股地位或者主導地位的企業(yè)。

題型:判斷題

內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構在進行審計項目時,可以對審計事項外的問題向有關單位和個人開展調查和詢問。

題型:判斷題

《規(guī)定》所稱內部審計,是指對所屬單位財政財務收支、經(jīng)濟活動、內部控制、風險管理實施獨立、客觀的監(jiān)督、評價和建議,以促進單位完善治理、實現(xiàn)目標的活動。

題型:判斷題

內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構必須督促落實審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。

題型:判斷題

單位應當將內部審計()以及審計中發(fā)現(xiàn)的重大違紀違法問題線索等資料報送同級審計機關備案。  

題型:填空題

對審計發(fā)現(xiàn)的問題和提出的建議,被審計單位應當及時進行整改,并將整改結果口頭告知內部審計機構。

題型:判斷題

內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構有權在進行審計期間檢查有關計算機系統(tǒng)及其電子數(shù)據(jù)和資料。

題型:判斷題

內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構應當按照國家有關規(guī)定和本*單位的要求,對本*單位領導干部履行經(jīng)濟責任情況進行審計。

題型:判斷題

內部審計的實施程序,應當依照內部審計職業(yè)規(guī)范執(zhí)行。

題型:判斷題