A.被審計(jì)單位的證據(jù)確認(rèn)虛做
B.被審計(jì)單位的證據(jù)采用程序不當(dāng)
C.沒有回函的情況
D.對(duì)回函結(jié)果不滿意
E.對(duì)記錄所載事項(xiàng)表示懷疑
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A.文字說明法
B.調(diào)查表法
C.流程圖法
D.以上三種方法合并使用
A.質(zhì)量控制制度
B.定期財(cái)產(chǎn)清查制度
C.計(jì)劃控制制度
D.業(yè)務(wù)操作規(guī)程
E.永續(xù)盤存制度
A.審計(jì)決定
B.審計(jì)意見書
C.標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告
D.詳式審計(jì)報(bào)告
A.范圍段
B.意見段
C.說明段
D.自然段
A.范圍段
B.意見段
C.說明段
D.自然段
最新試題
審計(jì)的最大特征體現(xiàn)在()。
公司治理職能和管理職能,以及管理當(dāng)局對(duì)內(nèi)部控制的態(tài)度、認(rèn)識(shí)和措施等方面的內(nèi)容,屬于內(nèi)部控制要素中的()。
下列選項(xiàng)中哪一項(xiàng)適合進(jìn)行通知審計(jì)()。
“以實(shí)施的主要審計(jì)程序”屬于審計(jì)報(bào)告什么階段應(yīng)說明的內(nèi)容()。
哪一種類型的審計(jì)可以分為業(yè)務(wù)經(jīng)營審計(jì)和管理審計(jì)兩個(gè)分支()。
審計(jì)機(jī)關(guān)在送達(dá)審計(jì)意見書后的多長時(shí)間內(nèi)監(jiān)督其采納和執(zhí)行情況()?
預(yù)付帳款的貸方余額表示實(shí)際采購金額大于預(yù)付款金額的差額,其實(shí)質(zhì)為()。
內(nèi)部控制存在固有局限性的第一因素是()。
內(nèi)部控制制度中為了保證企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)的制度是()。
下列關(guān)于審計(jì)證據(jù)的來源的表述中,正確的是()。