A.對本*單位及所屬單位財政收支、財務收支及相關經濟活動進行審計
B.對本*單位及所屬單位固定資產投資項目的概預算執(zhí)行情況及效益進行審計
C.對本*單位及所屬單位執(zhí)行計劃、預算、合同等情況進行審計
D.對本*單位及所屬單位內部控制制度的健全性和有效性進行評估
E.對本*單位內設機構及所屬單位主要負責人任期經濟責任進行審計
F.法律、法規(guī)規(guī)定和本*單位主要負責人或者權力機構交辦的其他審計事項
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你可能感興趣的試題
A.打擊、報復、陷害內部審計人員或者舉報人的
B.授意、指使、強令內部審計機構或者內部審計人員出具違反法律、法規(guī)規(guī)定的審計報告的
C.對正在損害國家和單位利益行為,不及時制止或者制止不力造成重大危害和損失的
D.其他違反法律、法規(guī)、規(guī)章的情形
A.與被審計單位負責人或者有關主管人員有夫妻關系、直系血親關系、三代以內旁系血親或者近姻親關系的
B.與被審計單位或者審計事項有經濟利益關系的
C.與被審計單位、審計事項、被審計單位負責人或者有關主管人員有其他利害關系,可能影響公正執(zhí)行公務的
D.與被審計單位一般員工有夫妻關系、直系血親關系、三代以內旁系血親或者近姻親關系的
A.可以通報批評,給予警告
B.有違法所得的,沒收違法所得,并處違法所得1倍以上5倍以下的罰款;沒有違法所得的,可以處5萬元以下的罰款
C.對直接負責的主管人員和其他直接責任人員,可以處2萬元以下的罰款
D.審計機關認為應當給予處分的,向有關主管機關、單位提出給予處分的建議
E.構成犯罪的,依法追究刑事責任
A.本聯(lián)社(行)理事長(董事長)
B.主任(行長)
C.財務、信貸負責人
D.稽核負責人
A.風險管理
B.內部控制
C.資本充足率
D.信息共享
最新試題
審計人員實施審計時,應當按照下列()程序規(guī)定辦理。
根據(jù)《金融違法行為處罰辦法》規(guī)定,金融機構辦理貸款業(yè)務,不得有下列()行為。
計機關負責人在任職期間若有下列()情形的,須撤換。
根據(jù)《商業(yè)銀行內部控制指引》規(guī)定,商業(yè)銀行高級管理層對內部控制所承擔的責任是()。
根據(jù)《擔保法》規(guī)定,擔保方式有()
根據(jù)《擔保法》規(guī)定,下列()財產可以抵押。
根據(jù)《擔保法》規(guī)定,保證合同應當至少包括以下()
該辦事機構房屋占用范圍內的國有土地使用權是否要一并設定抵押?()
《金融違法行為處罰辦法》規(guī)定,金融機構辦理存款業(yè)務,不得有下列()行為。
下列關于乙的抵押權存續(xù)期間和丙丁的保證期間的說法正確的是()。