單項選擇題首席審計官和內(nèi)部審計部門在審計事項結(jié)束后,()至少一次向董事會提交包括履職情況、審計發(fā)現(xiàn)和建議等內(nèi)容的審計工作報告。

A.每年
B.每季度


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題下列關(guān)于銀行風險管理的三道防線,說法正確的是()。

A.業(yè)務(wù)管理條線是第二道防線
B.風險合規(guī)和內(nèi)部控制條線是第三道防線
C.審計監(jiān)督條線是第一道防線
D.風險合規(guī)和內(nèi)部控制條線是第二道防線

2.單項選擇題關(guān)于內(nèi)部審計的報告制度,下列說法不正確的是()。

A.審計委員會應(yīng)按季度向股東大會報告審計工作情況,并通報董事會和監(jiān)事會
B.首席審計官和內(nèi)部審計部門在審計事項結(jié)束后,每年至少一次向董事會提交包括履職情況、審計發(fā)現(xiàn)和建議等內(nèi)容的審計工作報告
C.內(nèi)部審計部門應(yīng)就向董事會提交的全面審計工作報告向國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)或其派出機構(gòu)報告
D.部審計部門應(yīng)就內(nèi)部審計部門發(fā)現(xiàn)重大問題并報告董事會后,在問題未得到認真查處整改的情況下,應(yīng)直接向監(jiān)管機構(gòu)報告相關(guān)情況

3.單項選擇題下列關(guān)于內(nèi)部審計的質(zhì)量控制,說法不正確的是()。

A.內(nèi)部審計部門不應(yīng)直接參與或負責內(nèi)部控制設(shè)計和經(jīng)營管理決策與執(zhí)行
B.內(nèi)部審計部門應(yīng)對每一營業(yè)機構(gòu)的風險評估每年至少一次,審計每兩年至少一次
C.經(jīng)董事會批準后,內(nèi)部審計部門可將全部的內(nèi)部審計項目外包,但需事先對外包機構(gòu)的獨立性、客觀性和專業(yè)勝任能力進行評估
D.內(nèi)部審計部門應(yīng)建立完善非現(xiàn)場內(nèi)部審計監(jiān)測體系及內(nèi)部審計操作系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)

4.單項選擇題下列不屬于董事會的內(nèi)部審計相關(guān)職權(quán)的是()。

A.對內(nèi)部審計的適當性和有效性承擔最終責任
B.批準內(nèi)部審計章程、中長期審計規(guī)劃和年度工作計劃等
C.為獨立、客觀開展內(nèi)部審計工作提供必要保障,并對審計工作情況進行考核監(jiān)督
D.有權(quán)及時、全面了解經(jīng)營管理信息,并就有關(guān)問題向?qū)徲媽ο蠛拖嚓P(guān)人員進行調(diào)查、質(zhì)詢、取證

5.單項選擇題下列不屬于銀行內(nèi)部審計目標的是()。

A.保證國家有關(guān)經(jīng)濟金融法律法規(guī)、方針政策、監(jiān)管部門規(guī)章的貫徹執(zhí)行
B.改善銀行業(yè)金融機構(gòu)的運營,增加價值
C.促進銀行業(yè)務(wù)的創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,獲得更高的利潤
D.在銀行業(yè)金融機構(gòu)風險框架內(nèi),促使風險控制在可接受水平