單項選擇題銷售收入內(nèi)部控制制度的健全有效依賴于哪項程序的正確合理?()

A.憑證處理程序
B.財務(wù)處理程序
C.憑證預(yù)先編號
D.是否按月對賬


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題下列不屬于銀行存款函證內(nèi)容的是()。

A.客戶的銀行貸款余額
B.客戶的或有負(fù)債
C.客戶的銀行存款余額
D.客戶的存款幣種

2.單項選擇題審計人員應(yīng)站在什么人的立場上來撰寫審計報告,發(fā)表審計意見?()

A.委托人
B.被審計單位
C.社會公眾利益
D.社會利益

3.單項選擇題注冊會計師出具的審計報告,應(yīng)當(dāng)由誰簽章后,徑送委托人?()

A.注冊會計師
B.會計師事務(wù)所
C.注冊會計師和會計師事務(wù)所
D.財政部門

5.單項選擇題福利費主要用于()。

A.建造福利設(shè)施
B.日常福利費用開支
C.發(fā)放獎金
D.支付業(yè)務(wù)招待費

最新試題

企業(yè)生產(chǎn)部門所采取的工資形式主要有()。

題型:多項選擇題

庫存現(xiàn)金盤點表必須由誰簽名蓋章后才能作為審計工作底稿的一部分?()

題型:多項選擇題

為降低付款環(huán)節(jié)的固有風(fēng)險,應(yīng)付憑單部門在編制付款憑單之前應(yīng)核對供應(yīng)商發(fā)票與驗收單、訂購單的一致性,以確定供應(yīng)商發(fā)票計算的正確性,并將這些憑單附在付款憑單之后。為加強控制,通常還要求在付款憑單上填入借記的資產(chǎn)或費用類賬戶的名稱。

題型:判斷題

審計人員在對短期借款進(jìn)行實質(zhì)性測試時應(yīng)注意()。

題型:多項選擇題

對開出應(yīng)付票據(jù)進(jìn)行審查時,審計人員應(yīng)注意的事項是()。

題型:多項選擇題

簡述企業(yè)利潤審計的目標(biāo)。

題型:問答題

簡述應(yīng)收及預(yù)付款項審計的審計目標(biāo)。

題型:問答題

審計報告是審計人員對被審計單位經(jīng)濟活動的什么內(nèi)容進(jìn)行審查評價,做出審計結(jié)論的書面文件?()

題型:多項選擇題

如果注冊會計師無法實施存貨的實地觀察盤點程序,但有可以依賴的替代程序,則注冊會計師應(yīng)對未實施監(jiān)盤抽點的存貨提出保留意見。

題型:判斷題

應(yīng)付賬款明細(xì)表的內(nèi)容主要包括()。

題型:多項選擇題