A.真實(shí)性
B.合法性
C.實(shí)有數(shù)
D.發(fā)生額
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A.接受勞務(wù)合同
B.請(qǐng)購單
C.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告
D.供應(yīng)商的銷售發(fā)票
A.重新評(píng)價(jià)客戶應(yīng)收賬款的內(nèi)部控制制度
B.按客戶提供的地址去直接詢問
C.復(fù)核所審年度的應(yīng)收賬款
D.審查銷貨業(yè)務(wù)的有關(guān)合同、訂貨單、發(fā)票副本、貨運(yùn)文件等資料
A.應(yīng)收賬款
B.應(yīng)付賬款
C.預(yù)收賬款
D.預(yù)付賬款
A.協(xié)議價(jià)
B.合同價(jià)
C.計(jì)劃價(jià)
D.最近同類存貨的購買價(jià)
A.在信用期內(nèi)的款項(xiàng)
B.賬齡在1年以上的款項(xiàng)
C.賬齡在2年期以上的款項(xiàng)
D.未在信用期以內(nèi)的款項(xiàng)
最新試題
為降低付款環(huán)節(jié)的固有風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)付憑單部門在編制付款憑單之前應(yīng)核對(duì)供應(yīng)商發(fā)票與驗(yàn)收單、訂購單的一致性,以確定供應(yīng)商發(fā)票計(jì)算的正確性,并將這些憑單附在付款憑單之后。為加強(qiáng)控制,通常還要求在付款憑單上填入借記的資產(chǎn)或費(fèi)用類賬戶的名稱。
在對(duì)大企業(yè)貨幣資金進(jìn)行符合性測(cè)試時(shí)應(yīng)采取何種方式進(jìn)行描述?()
審計(jì)報(bào)告是審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的什么內(nèi)容進(jìn)行審查評(píng)價(jià),做出審計(jì)結(jié)論的書面文件?()
在對(duì)大企業(yè)貨幣資金進(jìn)行符合性測(cè)試時(shí)應(yīng)采取哪些方式進(jìn)行描述?()
簡(jiǎn)述企業(yè)收入審計(jì)的目標(biāo)。
審計(jì)人員對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)應(yīng)采?。ǎ?。
在審計(jì)工作結(jié)束時(shí),必須寫一個(gè)書面的審計(jì)報(bào)告的原因()。
職責(zé)分工有利于防止錯(cuò)誤和舞弊的發(fā)生,銷售環(huán)節(jié)的職責(zé)分工有()。
下列情況中應(yīng)發(fā)表保留意見的是()。
主營業(yè)務(wù)成本的內(nèi)部控制制度包括()。