多項選擇題以下屬于一級分行測試模板信息與溝通評價中數(shù)據(jù)質量管理內容的是()。

A.數(shù)據(jù)的報送、應用與存儲規(guī)范
B.數(shù)據(jù)質量的監(jiān)控、檢查與評價到位
C.系統(tǒng)保障和數(shù)據(jù)標準良好
D.信息的報告、發(fā)布經(jīng)過審查審批


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題以下屬于一級分行測試模板內部環(huán)境中內控制度評價內容的是()。

A.建立健全完善內控制度體系
B.定期梳理并及時更新各類制度
C.制定的內部控制制度合規(guī)、有效
D.加強對重要崗位、重要人員的管理與控制

2.多項選擇題下面對內部控制評價中調查問卷方法描述正確的是()

A.對不同層次的員工進行問卷調查
B.根據(jù)調查結果對相關項目做出評價
C.調查問卷應盡量縮小對象范圍,避免帶來不利影響
D.調查問卷應盡可能擴大對象范圍

3.多項選擇題下面對內部控制評價作用描述錯誤的是()

A.將企業(yè)的風險管理水平、內部控制狀況等公布于眾,不利于長遠可持續(xù)發(fā)展
B.有利于樹立企業(yè)誠信、透明、負責任的企業(yè)形象
C.有利于增強投資者、債權人以及其他利益相關者的信任度和認可度
D.對企業(yè)的社會聲譽帶來不利影響

4.多項選擇題下面對農(nóng)業(yè)銀行內部控制評價的發(fā)展歷程,描述正確的是()

A.農(nóng)業(yè)銀行內部控制評價從縣級支行入手
B.農(nóng)業(yè)銀行內部控制評價從二級分行入手
C.農(nóng)業(yè)銀行內部控制評價從一級分行入手
D.采取逐級向上推進的方式分步開展

5.多項選擇題農(nóng)業(yè)銀行內部控制缺陷認定流程包括()

A.缺陷初步分析
B.區(qū)分財務報告內部控制缺陷與非財務報告內部控制缺陷
C.判斷內部控制缺陷的重大程度
D.尋找補償性控制

最新試題

合規(guī)風險識別評估的第一步是收集銀行面臨的合規(guī)風險點。

題型:判斷題

一級分行以下機構高管人員經(jīng)濟責任審計由各級行內控合規(guī)部門按照下審一級的原則組織實施。

題型:判斷題

在內控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,底稿經(jīng)審核通過后,由被查機構登錄系統(tǒng)進行確認。

題型:判斷題

商業(yè)銀行各業(yè)務條線和分支機構應根據(jù)合規(guī)管理程序主動識別和管理合規(guī)風險,按照合規(guī)風險的報告路線和報告要求及時報告。

題型:判斷題

重大關聯(lián)交易提交董事會審議前,應經(jīng)獨立董事許可。

題型:判斷題

內控合規(guī)部門牽頭開展的2014年案件風險排查不屬于對條線的盡職監(jiān)督。

題型:判斷題

農(nóng)業(yè)銀行的內控合規(guī)部門受理協(xié)查后,涉密協(xié)查也需通過ICCS系統(tǒng)(內控合規(guī)管理信息系統(tǒng))向相關部門發(fā)送協(xié)助提供信息函件。

題型:判斷題

農(nóng)行員工在農(nóng)業(yè)銀行的貸款屬于關聯(lián)交易。

題型:判斷題

在內控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,業(yè)務部門通過“法人授權”功能提交授權委托事項申請。

題型:判斷題

內控合規(guī)管理信息系統(tǒng)由總行內控與法律合規(guī)部統(tǒng)一組織開發(fā),只面向內控合規(guī)部門使用。

題型:判斷題