單項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,業(yè)務(wù)部門通過()功能提交授權(quán)委托事項申請,由授權(quán)管理部門審核并制作授權(quán)委托書。

A.法人授權(quán)
B.授權(quán)委托
C.特別授權(quán)
D.授權(quán)調(diào)整


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1.單項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,制度管理員可通過()功能查看評價信息,為制度后續(xù)維護與動態(tài)更新提供支持。

A.內(nèi)規(guī)制度查看
B.內(nèi)規(guī)制度分析
C.內(nèi)規(guī)制度評價
D.內(nèi)規(guī)制度維護

2.單項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,外規(guī)及合規(guī)手冊由()負責維護。

A.總行
B.一級分行及以上
C.二級分行及以上
D.支行及以上

4.單項選擇題在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,()能查看和下載內(nèi)外規(guī)。

A.所有用戶
B.授權(quán)用戶
C.制度管理員
D.系統(tǒng)管理員

最新試題

重大關(guān)聯(lián)交易提交董事會審議前,應(yīng)經(jīng)獨立董事許可。

題型:判斷題

合規(guī)風險識別評估的第一步是收集銀行面臨的合規(guī)風險點。

題型:判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查人員必須先接受項目責任書,并將該檢查項目選為默認項目后才能進行檢查操作。

題型:判斷題

職能部門對非現(xiàn)場監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的可疑信息或者問題,應(yīng)當通過非現(xiàn)場核查、驗證、詢問、下發(fā)風險提示等方式予以確認,并落實問題的整改。

題型:判斷題

一級分行以下機構(gòu)高管人員經(jīng)濟責任審計由各級行內(nèi)控合規(guī)部門按照下審一級的原則組織實施。

題型:判斷題

盡職監(jiān)督是職能部門實施的內(nèi)部控制。

題型:判斷題

合規(guī)風險監(jiān)測是合規(guī)風險識別的基礎(chǔ)和前提。

題型:判斷題

商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)應(yīng)根據(jù)合規(guī)管理程序主動識別和管理合規(guī)風險,按照合規(guī)風險的報告路線和報告要求及時報告。

題型:判斷題

在對合規(guī)風險進行評估的時候,可以從風險發(fā)生概率和風險導(dǎo)致的損失兩個維度進行分析。

題型:判斷題

各級行內(nèi)控合規(guī)部門應(yīng)通過ICCS對本級行檢查計劃執(zhí)行情況進行動態(tài)跟蹤和全流程管理,督促項目主辦部門按照要求準確記錄檢查實施全過程。

題型:判斷題