A.已整改
B.部分整改
C.未整改
D.無需整改
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A.上級行整改責任部門
B.上級行整改督辦部門
C.本級行整改責任部門
D.本級行整改督辦部門
A.重大類
B.較大類
C.一般類
D.輕微類
A.重大類
B.較大類
C.一般類
D.輕微類
A.重大類
B.較大類
C.關注類
D.一般類
A.重大類
B.較大類
C.關注類
D.一般類
最新試題
在內控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,底稿經審核通過后,由被查機構登錄系統(tǒng)進行確認。
在對合規(guī)風險進行評估的時候,可以從風險發(fā)生概率和風險導致的損失兩個維度進行分析。
內部監(jiān)督項目的整改督辦,實行“誰監(jiān)督、誰督辦”原則。
合規(guī)風險識別是合規(guī)風險管理的第一個階段,是對合規(guī)風險的定性分析,也是整個合規(guī)風險管理的基礎。
盡職監(jiān)督是職能部門實施的內部控制。
農業(yè)銀行的內控合規(guī)部門受理協(xié)查后,涉密協(xié)查也需通過ICCS系統(tǒng)(內控合規(guī)管理信息系統(tǒng))向相關部門發(fā)送協(xié)助提供信息函件。
職能部門對非現(xiàn)場監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的可疑信息或者問題,應當通過非現(xiàn)場核查、驗證、詢問、下發(fā)風險提示等方式予以確認,并落實問題的整改。
在內控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,業(yè)務部門通過“法人授權”功能提交授權委托事項申請。
農業(yè)銀行合規(guī)風險監(jiān)測通過計算機審計監(jiān)控分析系統(tǒng)實現(xiàn)。
檢查計劃的編制要確保風險全面覆蓋、重點問題突出、檢查資源合理整合。