單項選擇題內部審計部門對每一營業(yè)機構的風險評估()至少一次。

A.每年
B.每兩年
C.每半年
D.每三年


你可能感興趣的試題

2.單項選擇題在內部審計的組織架構中,董事會的職責不包括()。

A.負責建立和維護健全有效的內部審計體系
B.批準內部審計章程、中長期審計規(guī)劃和年度工作計劃
C.制定內部審計程序,評價風險狀況和管理情況
D.為獨立、客觀開展內部審計工作提供必要保障,并對審計工作情況進行考核監(jiān)督

3.單項選擇題銀行內部審計的目標不包括()。

A.改善銀行業(yè)金融機構的運營,增加價值
B.保證商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經營目標的實現
C.在銀行業(yè)金融機構風險框架內,促使風險控制在可接受水平
D.保證國家有關經濟金融法律法規(guī)、方針政策、監(jiān)管部門規(guī)章的貫徹執(zhí)行

5.單項選擇題銀行內部審計主要的審計方法是()。

A.現場審計與自行查核
B.現場走訪與自行查核
C.現場審計與現場走訪
D.現場審計與非現場審計