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內(nèi)部控制審計報告的內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)包括審計目標(biāo)、依據(jù)、范圍、程序與方法、內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定及整改情況,以及內(nèi)部控制設(shè)計和運行有效性的審計結(jié)論、意見、建議等相關(guān)內(nèi)容。()
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內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向組織適當(dāng)管理層報告內(nèi)部控制審計結(jié)果。一般情況下,全面內(nèi)部控制審計報告應(yīng)當(dāng)報送組織董事會或者最高管理層。包含有重大缺陷認(rèn)定的專項內(nèi)部控制審計報告在報送組織適當(dāng)管理層的同時,也應(yīng)當(dāng)報送董事會或者最高管理層。()
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內(nèi)部審計人員應(yīng)當(dāng)編制內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定匯總表,對內(nèi)部控制缺陷及其成因、表現(xiàn)形式和影響程度進(jìn)行綜合分析和全面復(fù)核,提出認(rèn)定意見,并以適當(dāng)?shù)男问较蚪M織適當(dāng)管理層報告。重大缺陷應(yīng)當(dāng)及時向組織董事會或者最高管理層報告。()
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