判斷題審計的基本職能是監(jiān)督、評價、鑒證。
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若發(fā)現(xiàn)的舞弊行為性質(zhì)嚴重或金額較大,應在出具的常規(guī)審計報告中說明。
題型:判斷題
審計的基本職能是監(jiān)督、評價、鑒證。
題型:判斷題
內(nèi)部審計機構(gòu)應當接受組織董事會或者最高管理層的領(lǐng)導和監(jiān)督,并保持與董事會或者最高管理層及時、高效的溝通。
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商業(yè)銀行合規(guī)管理職能不應與內(nèi)部審計職能分離。
題型:判斷題
內(nèi)部審計機構(gòu)負責人應根據(jù)審計項目的風險程度,規(guī)劃審計項目執(zhí)行的先后順序。
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內(nèi)部審計人員應將獲取審計證據(jù)的名稱、來源、內(nèi)容、時間等清晰、完整地記錄在審計報告中。
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上市公司按照《公司法》等規(guī)定接受會計師事務所對其財務報表進行的審計是強制審計。
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商業(yè)銀行應建立合規(guī)管理部門與內(nèi)部審計部門在合規(guī)管理方面的協(xié)作機制。
題型:判斷題
商業(yè)銀行內(nèi)部控制是為實現(xiàn)經(jīng)營目標,通過制定和實施一系列制度、程序和方法,對差錯進行防范、控制、糾正的動態(tài)過程和機制。
題型:判斷題