最新試題

審計檔案是指審計部門在項目審計或者專項審計調(diào)查活動中直接形成的,具有保存價值的以紙質(zhì)、磁質(zhì)、光盤和其他介質(zhì)形式存在的歷史記錄。

題型:判斷題

農(nóng)村中小金融機構(gòu)內(nèi)部審計部門應(yīng)對董(理)事會負責(zé)。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)將審計報告提交組織財務(wù)部門,并要求被審計單位在規(guī)定的期限內(nèi)落實糾正措施。

題型:判斷題

審計部負責(zé)全行審計制度的制定。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立審計工作底稿的一級復(fù)核制度,明確規(guī)定各級復(fù)核人員的要求和責(zé)任。

題型:判斷題

如果經(jīng)了解得知被審單位的內(nèi)部控制不健全,則評估其控制風(fēng)險水平高,因此就應(yīng)擴大抽取的樣本量,甚至進行詳查。

題型:判斷題

任何單位和個人不得印刷、發(fā)售代幣票券,代替人民幣在市場上流通。

題型:判斷題

商業(yè)銀行應(yīng)建立合規(guī)管理部門與內(nèi)部審計部門在合規(guī)管理方面的協(xié)作機制。

題型:判斷題

逆查法的優(yōu)點是全面細致,不容易遺漏錯弊事項。

題型:判斷題

其他組織或者人員接受委托、聘用,承辦或者參與內(nèi)部審計業(yè)務(wù),可以不遵守內(nèi)部審計準則的相關(guān)規(guī)定。

題型:判斷題