A.函證
B.調(diào)查
C.質(zhì)詢
D.取證
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A.專業(yè)水平。內(nèi)部審計人員應(yīng)具備大專以上學(xué)歷,掌握與銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計相關(guān)的專業(yè)知識,熟悉金融相關(guān)法律法規(guī)及內(nèi)部控制制度
B.從業(yè)經(jīng)驗。內(nèi)部審計人員至少應(yīng)具備兩年以上金融從業(yè)經(jīng)驗審計項目負(fù)責(zé)人員至少應(yīng)具有三年以上審計工作經(jīng)驗,或六年以上金融從業(yè)經(jīng)驗
C.道德準(zhǔn)則。內(nèi)部審計人員應(yīng)具有正直、客觀、廉潔、公正的職業(yè)操守,且從事金融業(yè)務(wù)以來無不良記錄
A.不得以貸轉(zhuǎn)存
B.不得存貸掛鉤
C.不得以貸收費(fèi)
D.不得浮利分費(fèi)
E.不得借貸搭售
F.不得一浮到頂
G.不得轉(zhuǎn)嫁成本
A.查會計總賬,有無異常波動
B.相關(guān)科目分析
C.審查重要時間段
D.調(diào)閱開戶清單排查
E.查閱庫存現(xiàn)金和登記簿
F.查閱儲蓄科目中的付息憑證
A.核對法
B.盤點法
C.觀察法
D.鑒定法
A.不嚴(yán)格執(zhí)行儲蓄政策與原則
B.不嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制制度
C.賬務(wù)核算不正確
D.“公款私存”
E.虛增儲蓄存款
F.錯計、錯付儲蓄利息
G.掛失手續(xù)不合規(guī)
最新試題
儲蓄存款中公款私存問題的審計方法()
紀(jì)檢監(jiān)察有下列行為之一的,給予記大過至開除處分()
審計項目總結(jié)報告的風(fēng)險控制要點有()
貸款風(fēng)險的表現(xiàn)有()
違反有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的被審計單位及其有關(guān)責(zé)任人員,可按規(guī)定作處理或處罰的正確是()
貼現(xiàn)業(yè)務(wù)審計審查的內(nèi)容有()
審(核)決定書的適用范圍或條件是()
貸款檔案管理審計要點是()
審計分析判斷法主要有()
單位存款業(yè)務(wù)常見弊端及風(fēng)險的表現(xiàn)形式有()