A.內(nèi)部審計部門應(yīng)當對內(nèi)部控制的有效性負責,并對內(nèi)部控制失效造成的重大損失承擔責任
B.董事會、高級管理層應(yīng)對未執(zhí)行審計方案導致重大問題未能被發(fā)現(xiàn),對審計發(fā)現(xiàn)隱瞞不報,對審計發(fā)現(xiàn)問題查處整改工作跟蹤不力等行為,承擔相應(yīng)的責任
C.業(yè)務(wù)部門和分支機構(gòu)應(yīng)當及時糾正內(nèi)部控制存在的問題,并對出現(xiàn)的風險和損失承擔相應(yīng)的責任
D.高級管理層應(yīng)當對違反內(nèi)部控制的人員,依據(jù)法律規(guī)定、內(nèi)部管理制度追究責任和予以處分,并承擔處理不力的責任
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A.內(nèi)部控制評價
B.內(nèi)部過程評價
C.內(nèi)部結(jié)果評價
D.內(nèi)部控制體系
A.過程和風險是否已被充分識別
B.過程和風險的控制措施是否遵循相關(guān)要求、得到明確規(guī)定并得以實施和保持
C.控制措施是否有效
D.控制措施是否適宜
A.及時性
B.統(tǒng)一性
C.獨立性
D.公正性
A.股東大會
B.董事會
C.監(jiān)事會
D.高級管理層
A.監(jiān)事會
B.董事會
C.高級管理層
D.股東
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下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的說法,正確的有()。
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商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)()確定交易對手、投資對象的授信額度和期限。
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