A.上年度審計(jì)報(bào)告
B.審計(jì)計(jì)劃
C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
D.控制測(cè)試
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A.控制的有效性會(huì)受到?jīng)Q策過(guò)程中人為判斷的影響
B.管理人員可能會(huì)濫用職權(quán),凌駕于內(nèi)部控制上
C.內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)與實(shí)施需要考慮成本與效益
D.內(nèi)部控制只能為控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供合理保證
A.真實(shí)情況
B.風(fēng)險(xiǎn)狀況
C.缺陷
D.潛在風(fēng)險(xiǎn)
A.審計(jì)計(jì)劃階段
B.審計(jì)實(shí)施階段
C.審計(jì)報(bào)告階段
D.后續(xù)跟蹤階段
A.財(cái)務(wù)信息和非財(cái)務(wù)信息
B.實(shí)物信息和貨幣信息
C.絕對(duì)數(shù)信息和相對(duì)數(shù)信息
D.管理信息和業(yè)務(wù)信息
A.確認(rèn)業(yè)務(wù)活動(dòng)信息的真實(shí)性
B.分析潛在的差異和漏洞
C.發(fā)現(xiàn)差異
D.發(fā)現(xiàn)不合法和不合規(guī)行為的線索
最新試題
非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施流程有哪些()。
審計(jì)委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)做好審計(jì)委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作,需要提供哪些方面的書面資料。()。
審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任人有下列情形之一的,可以免予處理。()。
下列哪些內(nèi)容經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后,被審計(jì)對(duì)象必須按載明的要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)執(zhí)行完畢,并將執(zhí)行結(jié)果及有關(guān)復(fù)印件書面報(bào)派出審計(jì)組的機(jī)構(gòu)。()。
下列屬于審計(jì)總隊(duì)需要遵守工作紀(jì)律的有()。
審計(jì)通報(bào)的形式有()。
下列屬于審計(jì)告知單主要內(nèi)容的有()。
審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任人有下列情形之一的,應(yīng)從重處理。()。
內(nèi)部審計(jì)部門在組織審計(jì)中發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)問(wèn)題或重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)等方面事項(xiàng),可以采用()方式向派出審計(jì)機(jī)構(gòu)或上一級(jí)審計(jì)部門報(bào)告。
下列屬于結(jié)論類文件材料的有()。