A.審計計劃階段
B.審計實施階段
C.審計報告階段
D.后續(xù)跟蹤階段
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A.財務(wù)信息和非財務(wù)信息
B.實物信息和貨幣信息
C.絕對數(shù)信息和相對數(shù)信息
D.管理信息和業(yè)務(wù)信息
A.確認(rèn)業(yè)務(wù)活動信息的真實性
B.分析潛在的差異和漏洞
C.發(fā)現(xiàn)差異
D.發(fā)現(xiàn)不合法和不合規(guī)行為的線索
A.詢問管理層獲取其解釋和答復(fù)
B.實施必要的審計程序,確認(rèn)管理層解釋和答復(fù)的合理性與可靠性
C.如果管理層沒有作出恰當(dāng)解釋,應(yīng)當(dāng)擴大審計范圍,執(zhí)行其他審計程序,實施進一步審查,以便得出審計結(jié)論
D.以上都是
A.非抽樣風(fēng)險
B.抽樣風(fēng)險
C.誤拒風(fēng)險
D.誤受風(fēng)險
A.隨機風(fēng)險
B.誤拒風(fēng)險
C.基本風(fēng)險
D.技術(shù)風(fēng)險
最新試題
下列屬于追究審計項目質(zhì)量責(zé)任處理形式的有()。
各行社應(yīng)審核外審機構(gòu)和人員的相關(guān)資質(zhì),包括()等,對相關(guān)資料復(fù)印備案。
被審計單位有下列情形之一的,建議撤換責(zé)任人員、對責(zé)任人員予以行政處分,性質(zhì)特別嚴(yán)重的,移交司法機關(guān)處理,并可對單位給予1萬元以上20萬元以下的經(jīng)濟處罰,對責(zé)任人給予3000元以上100000元以下的經(jīng)濟處罰()。
內(nèi)部審計部門在組織審計中發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)問題或重大風(fēng)險事項等方面事項,可以采用()方式向派出審計機構(gòu)或上一級審計部門報告。
進點實施審計前,審計組應(yīng)擬訂審計告示,審計告示應(yīng)當(dāng)包括()等內(nèi)容。
審計組派出機構(gòu)審計部門在權(quán)限范圍內(nèi)應(yīng)根據(jù)審計結(jié)果報告中被審計單位違規(guī)違紀(jì)行為的性質(zhì)、數(shù)量、風(fēng)險程度和整改情況等,做()等不同處理方式。
審計委員會辦公室負(fù)責(zé)做好審計委員會決策的前期準(zhǔn)備工作,需要提供哪些方面的書面資料。()。
下列屬于立項類文件材料的有()。
審計查詢單可以作為書面證據(jù),應(yīng)包括的內(nèi)容有()。
下列哪些內(nèi)容經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后,被審計對象必須按載明的要求在規(guī)定時間內(nèi)執(zhí)行完畢,并將執(zhí)行結(jié)果及有關(guān)復(fù)印件書面報派出審計組的機構(gòu)。()。