A.執(zhí)業(yè)組織
B.自律組織
C.職業(yè)組織
D.行業(yè)組織
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A.三分之二,三分之二
B.三分之二,三分之一
C.四分之三,二分之一
D.三分之二,二分之一
A.提議聘請或更換外部審計機(jī)構(gòu)
B.負(fù)責(zé)審計發(fā)現(xiàn)問題的處理、處罰
C.審核財務(wù)信息及其披露
D.負(fù)責(zé)審計復(fù)議
A.三分之一
B.三分之二
C.二分之一
D.四分之三
A.1人
B.2人
C.3人
D.4人
A.統(tǒng)一組織、統(tǒng)一方案、統(tǒng)一口徑、統(tǒng)一報告
B.統(tǒng)一組織、統(tǒng)一方案、統(tǒng)一數(shù)據(jù)、統(tǒng)一報告
C.統(tǒng)一組織、統(tǒng)一方案、統(tǒng)一口徑、統(tǒng)一建檔
D.統(tǒng)一管理、統(tǒng)一方案、統(tǒng)一口徑、統(tǒng)一報告
最新試題
非現(xiàn)場審計項(xiàng)目實(shí)施流程有哪些()。
審計預(yù)警監(jiān)測實(shí)施流程有哪些()。
下列屬于立項(xiàng)類文件材料的有()。
計算機(jī)輔助審計系統(tǒng)審計模型分()模型。
內(nèi)部審計部門在組織審計中發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)問題或重大風(fēng)險事項(xiàng)等方面事項(xiàng),可以采用()方式向派出審計機(jī)構(gòu)或上一級審計部門報告。
審計組派出機(jī)構(gòu)審計部門在權(quán)限范圍內(nèi)應(yīng)根據(jù)審計結(jié)果報告中被審計單位違規(guī)違紀(jì)行為的性質(zhì)、數(shù)量、風(fēng)險程度和整改情況等,做()等不同處理方式。
各行社應(yīng)審核外審機(jī)構(gòu)和人員的相關(guān)資質(zhì),包括()等,對相關(guān)資料復(fù)印備案。
審計項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任人有下列情形之一的,應(yīng)從重處理。()。
下列屬于審計告知單主要內(nèi)容的有()。
被審計單位有下列情形之一的,予以通報批評,情節(jié)嚴(yán)重的,建議撤換責(zé)任人員;可對單位給予1萬元以上20萬元以下的經(jīng)濟(jì)處罰,對責(zé)任人給予500元以上100000元以下的經(jīng)濟(jì)處罰。()。