A.組織人事部門委托審計函
B.審計委員會年度審計計劃
C.審計立項
D.董(理)事會、高級管理層的委托
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A.審計任務(wù)派出機(jī)構(gòu)
B.上級審計機(jī)構(gòu)
C.審計部門負(fù)責(zé)人
D.審計任務(wù)派出機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人
A.直接違反法律法規(guī)、國家有關(guān)規(guī)定和浙江農(nóng)信系統(tǒng)內(nèi)部管理規(guī)定的行為
B.授意、指使、強(qiáng)令、縱容、包庇下屬人員違反法律法規(guī)、國家有關(guān)規(guī)定和浙江農(nóng)信系統(tǒng)內(nèi)部管理規(guī)定的行為
C.未經(jīng)民主決策、相關(guān)會議討論而直接決定、批準(zhǔn)、組織實(shí)施重大經(jīng)濟(jì)事項,并造成重大經(jīng)濟(jì)損失、資金資源流失等嚴(yán)重后果的行為
D.主持相關(guān)會議討論或者以其他方式研究,并且在多數(shù)人同意的情況下決定、批準(zhǔn)、組織實(shí)施重大經(jīng)濟(jì)事項,由于決策不當(dāng)或者決策失誤造成重大經(jīng)濟(jì)損失、資金資源流失等嚴(yán)重后果的行為
最新試題
審計組派出機(jī)構(gòu)審計部門在權(quán)限范圍內(nèi)應(yīng)根據(jù)審計結(jié)果報告中被審計單位違規(guī)違紀(jì)行為的性質(zhì)、數(shù)量、風(fēng)險程度和整改情況等,做()等不同處理方式。
下列審計檔案內(nèi)的每份材料的排列規(guī)則,說法正確的有()。
進(jìn)點(diǎn)實(shí)施審計前,審計組應(yīng)擬訂審計告示,審計告示應(yīng)當(dāng)包括()等內(nèi)容。
計算機(jī)輔助審計系統(tǒng)審計模型分()模型。
審計委員會辦公室負(fù)責(zé)做好審計委員會決策的前期準(zhǔn)備工作,需要提供哪些方面的書面資料。()。
各行社應(yīng)審核外審機(jī)構(gòu)和人員的相關(guān)資質(zhì),包括()等,對相關(guān)資料復(fù)印備案。
信息科技外部審計保密管理工作應(yīng)堅持()的原則。
省農(nóng)信聯(lián)社對審計總隊人員開展年度考核,審計總隊人員出現(xiàn)以下情況之一,直接評定為不稱職。()。
內(nèi)部審計部門在組織審計中發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)問題或重大風(fēng)險事項等方面事項,可以采用()方式向派出審計機(jī)構(gòu)或上一級審計部門報告。
下列哪些村料是屬于審計委員會召開會議進(jìn)行評議,并將相關(guān)書面決議材料呈報理事會討論。()。