最新試題

內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)將審計報告提交組織財務(wù)部門,并要求被審計單位在規(guī)定的期限內(nèi)落實糾正措施。

題型:判斷題

商業(yè)銀行應(yīng)當嚴格執(zhí)行營業(yè)機構(gòu)重要崗位的請假、報告制度。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當建立審計工作底稿的一級復(fù)核制度,明確規(guī)定各級復(fù)核人員的要求和責任。

題型:判斷題

商業(yè)銀行內(nèi)部控制是為實現(xiàn)經(jīng)營目標,通過制定和實施一系列制度、程序和方法,對差錯進行防范、控制、糾正的動態(tài)過程和機制。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當接受組織董事會或者最高管理層的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督,并保持與董事會或者最高管理層及時、高效的溝通。

題型:判斷題

上市公司按照《公司法》等規(guī)定接受會計師事務(wù)所對其財務(wù)報表進行的審計是強制審計。

題型:判斷題

審計部負責全行審計制度的制定。

題型:判斷題

商業(yè)銀行應(yīng)建立合規(guī)管理部門與內(nèi)部審計部門在合規(guī)管理方面的協(xié)作機制。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)負責人應(yīng)適時安排后續(xù)審計工作,并把它作為審計方案的一部分。

題型:判斷題

審計檔案是指審計部門在項目審計或者專項審計調(diào)查活動中直接形成的,具有保存價值的以紙質(zhì)、磁質(zhì)、光盤和其他介質(zhì)形式存在的歷史記錄。

題型:判斷題