A.驗收報告
B.采購定單
C.注銷支票
D.已付款供應(yīng)商發(fā)票
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你可能感興趣的試題
A.差錯率
B.精確度下限
C.置信水平
D.平均值的標準誤差
A.屬性抽樣
B.分層抽樣
C.聚群抽樣
D.等距抽樣
A.比例估計抽樣
B.差異估計抽樣
C.分層中值抽樣
D.停走抽樣(stop and go)
A.不能涵蓋所有快件業(yè)務(wù)
B.樣本過小無法推斷總體
C.無法評價給領(lǐng)域現(xiàn)有的控制程序
D.無法描述抽樣總體
A.預(yù)計錯誤率為10%
B.點估計值在真實總體數(shù)據(jù)的10%范圍內(nèi)
C.在90%情況下,樣本數(shù)據(jù)結(jié)論比其他數(shù)據(jù)更接近真實總體特征
D.90%置信水平下的樣本規(guī)模大于95%
最新試題
撰寫書面正式審計報告的主要原因是()
抽樣過程出現(xiàn)以下哪種變動將導(dǎo)致置信區(qū)間縮短?()
審計師在完成業(yè)務(wù)方案的部分工作后,存在的一個問題很明顯需要對組織的分布程序進行修正。委托方同意并起草了修正程序以便立即實施。內(nèi)部審計師應(yīng)該()
業(yè)務(wù)的最后溝通強調(diào)了薪金支付部門的缺陷,并提出了糾正活動的建議。這對公司的以下哪類人員最有用()
資產(chǎn)維修記錄可以被視為恰當?shù)某闃涌傮w的前提是,審計目標是為了確認()
內(nèi)部審計師通常以流程圖來表示控制系統(tǒng),并參照流程圖來描述某些活動。這個恰當?shù)某绦蚴菫榱耍ǎ?/p>
內(nèi)部審計收集的事實證據(jù)表明:副總裁可能違反商業(yè)道德。在這種情況下,首席審計執(zhí)行官應(yīng)當()
樣本精度范圍從$200,000降低到$100,000,將導(dǎo)致()
某審計師正考慮設(shè)計一個調(diào)查問卷,以便研究雇員對控制程序的態(tài)度。以下哪項在設(shè)計調(diào)查問卷時最不重要()
與生產(chǎn)工人面談,明確業(yè)績評價標準以及評價部門經(jīng)營固有風險等資料收集活動屬于審計業(yè)務(wù)的哪個階段?()