A.審計(jì)人員預(yù)計(jì)將發(fā)現(xiàn)單個(gè)帳戶(hù)存在有限數(shù)量的金額低估
B.審計(jì)人員預(yù)計(jì)大部分項(xiàng)目存在錯(cuò)估現(xiàn)象
C.單個(gè)帳戶(hù)沒(méi)有金額,只有按字母順序排列
D.審計(jì)人員預(yù)計(jì)將在較大金額的項(xiàng)目中發(fā)現(xiàn)比較小金額的項(xiàng)目中更多的錯(cuò)誤
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審計(jì)人員在應(yīng)用屬性抽樣時(shí)必須做一系列決定。效率(efficiency)一詞被用以描述任何影響樣本規(guī)模的因素,效力一詞用以描述統(tǒng)計(jì)抽樣結(jié)果成為比真實(shí)總體誤差率的更精確的估計(jì)的可能性。假設(shè)審計(jì)人員預(yù)計(jì)的控制失效比率為0.5%。
審計(jì)人員要決定使用90%還是95%的置信水平,以及將再容忍控制失效率設(shè)定為3%還是4%。以下哪一項(xiàng)關(guān)于屬性抽樣的效率與效力的命題是正確的?()
A.將置信水平降低到90%,且將可容忍的控制失效降低到3%將導(dǎo)致效率和效力的提高
B.將可容忍的控制失效率從4%降低到3%將提高審計(jì)效率
C.增加置信水平到95%,且降低可容忍控制失效率到3%將提高審計(jì)效力
D.增加置信水平到95%將提高審計(jì)效率
A.$1,000
B.$32,250
C.$2,250
D.$3,250
A.貨幣單位抽樣
B.比率估計(jì)
C.屬性抽樣
D.分層均值抽樣
A.測(cè)試銷(xiāo)售是否被適當(dāng)授權(quán)并有貨運(yùn)單
B.證實(shí)應(yīng)收帳款,且已選擇了最大的帳戶(hù)進(jìn)行函證,剩下的帳戶(hù)未計(jì)算數(shù)目。審計(jì)人員只有一張按字母順序排列的計(jì)算機(jī)制作的表格。該表格大約有250頁(yè),每一頁(yè)上有50個(gè)帳戶(hù)
C.從月銷(xiāo)售日記帳中抽樣,確認(rèn)這些項(xiàng)目是否被記入了正確的期間,以獲取適當(dāng)?shù)匿N(xiāo)售截止的證據(jù)
D.測(cè)試永續(xù)存貨記錄,確保樣本包括了帳戶(hù)中金額最大的項(xiàng)目
A.利用隨機(jī)數(shù)表確定樣本應(yīng)包含的項(xiàng)目
B.總體在審計(jì)目標(biāo)方面隨機(jī)分布
C.利用多個(gè)隨機(jī)始點(diǎn)進(jìn)行選樣,且樣本包括的項(xiàng)目超出了需要
D.審計(jì)人員使用判斷抽樣以避免抽樣偏差
最新試題
海關(guān)游艇制造商的銷(xiāo)售經(jīng)理確定了如下的生產(chǎn)和銷(xiāo)售矩陣()根據(jù)上面的矩陣,公司的最佳生產(chǎn)量應(yīng)當(dāng)是:
資產(chǎn)維修記錄可以被視為恰當(dāng)?shù)某闃涌傮w的前提是,審計(jì)目標(biāo)是為了確認(rèn)()
在以下哪類(lèi)抽樣計(jì)劃中,總體中個(gè)體項(xiàng)目金額的可變性將影響抽樣的規(guī)模?()
內(nèi)部審計(jì)師通常以流程圖來(lái)表示控制系統(tǒng),并參照流程圖來(lái)描述某些活動(dòng)。這個(gè)恰當(dāng)?shù)某绦蚴菫榱耍ǎ?/p>
以下哪項(xiàng)最為全面地描述了工作底稿的恰當(dāng)內(nèi)容?()
在觀(guān)察到公司有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)性投標(biāo)政策不斷發(fā)生被違反的情況下,以下哪項(xiàng)描述了應(yīng)采取的最佳措施()
某審計(jì)師正考慮設(shè)計(jì)一個(gè)調(diào)查問(wèn)卷,以便研究雇員對(duì)控制程序的態(tài)度。以下哪項(xiàng)在設(shè)計(jì)調(diào)查問(wèn)卷時(shí)最不重要()
審計(jì)師正對(duì)雇員所關(guān)注的組織的健康保健計(jì)劃實(shí)施感覺(jué)和信任度方面的調(diào)研。選擇一組樣本的最佳方法是()
依據(jù)專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)框架(PPF),以下哪項(xiàng)正確的列出了舞弊報(bào)告應(yīng)當(dāng)包含的信息?()
內(nèi)部審計(jì)收集的事實(shí)證據(jù)表明:副總裁可能違反商業(yè)道德。在這種情況下,首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)當(dāng)()