單項選擇題以下()屬于控制環(huán)境要素的內(nèi)容。
A、建立風險管理機制
B、法人治理結(jié)構(gòu)
C、不相容職務(wù)應(yīng)當分離
D、管理層對內(nèi)部控制的自我評估
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1.單項選擇題建立、健全內(nèi)部控制并使之有效運行是組織()的責任。
A、高級管理層
B、內(nèi)部審計人員
C、財務(wù)主管
D、董事長
2.單項選擇題在審計工作中,()應(yīng)加強對工作底稿的現(xiàn)場復(fù)核。
A、審計機構(gòu)負責人
B、組織適當管理層
C、審計項目負責人
D、審計人員
3.單項選擇題內(nèi)部審計人員應(yīng)將獲取審計證據(jù)的名稱、來源、內(nèi)容、時間等清晰、完整地記錄在()中。
A.審計報告
B.審計工作底稿
C.審計決定
D.審計建議
4.單項選擇題()對審計工作底稿的復(fù)核負完全責任。
A、項目主審
B、審計項目負責人
C、審計部門負責人
D、復(fù)核人員
5.單項選擇題可以接受的審計風險水平(),所需證據(jù)的數(shù)量就()。
A、越高、越多
B、越低、越少
C、越高、越小
D、越低、越多
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