填空題內部審計機構應當加強與內部紀檢監(jiān)察、巡視巡查、組織人事等其他()的協(xié)作配合,建立信息共享、結果共用、重要事項共同實施、問題整改問責共同落實等工作機制。
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單位應當保障內部審計機構和內部審計人員依法依規(guī)獨立履行職責,任何單位和個人不得打擊報復。
題型:判斷題
.系統(tǒng)內各單位的內部審計結果和發(fā)現(xiàn)的重大違紀違法問題線索,只要向本*單位黨組織、董事會(或者主要負責人)報告即可。
題型:判斷題
單位對內部審計發(fā)現(xiàn)的重大違紀違法問題線索,應當按照管轄權限依法依規(guī)及時移送同級審計機關。
題型:判斷題
內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構在進行審計項目時,可以對審計事項外的問題向有關單位和個人開展調查和詢問。
題型:判斷題
內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構在進行審計項目時,對違法違規(guī)和造成損失浪費的被審計單位和人員,給予通報批評或者追究責任。
題型:判斷題
內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構應當按照國家有關規(guī)定和本*單位的要求,對本*單位領導干部履行經(jīng)濟責任情況進行審計。
題型:判斷題
內部審計機構應當根據(jù)工作需要,合理配備內部審計人員,可以根據(jù)內部審計工作需要向社會購買審計服務,并對采用的審計結果負責。
題型:判斷題
《規(guī)定》所稱內部審計,是指對所屬單位財政財務收支、經(jīng)濟活動、內部控制、風險管理實施獨立、客觀的監(jiān)督、評價和建議,以促進單位完善治理、實現(xiàn)目標的活動。
題型:判斷題
內部審計的實施程序,應當依照內部審計職業(yè)規(guī)范執(zhí)行。
題型:判斷題
內部審計機構或者履行內部審計職責的內設機構應當按照國家有關規(guī)定和本*單位要求,對本*單位內部管理的領導人員履行經(jīng)濟責任情況進行審計。
題型:判斷題