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風險管理的審查和評價結(jié)果應反映在內(nèi)部控制審計報告中,必要時應具專項審計報告。
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內(nèi)部審計人員根據(jù)風險評估結(jié)果作出的風險應對措施中的“回避”,是指由于風險已在組織可接受的范圍內(nèi),因而可以不采取任何措施。
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內(nèi)部審計人員應當實施必要的審計程序,對風險識別過程進行審查與評價,重點關(guān)注組織面臨的內(nèi)部風險是否已得到充分、適當?shù)拇_認。
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