多項選擇題內(nèi)部審計機構(gòu)的獨立性具體受到以下因素的影響()。

A.董事會或最高管理層的支持;
B.內(nèi)部審計機構(gòu)的管理體制;
C.內(nèi)部審計機構(gòu)負責(zé)人的權(quán)責(zé)范圍;
D.內(nèi)部審計活動受到的外在壓力以及干涉程度;
E.內(nèi)部審計人員與被審計單位管理層有密切的私人關(guān)系;
F.其他可能影響內(nèi)部審計機構(gòu)獨立性的因素。


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1.多項選擇題外部評價報告應(yīng)包括以下主要內(nèi)容()。

A.對內(nèi)部審計活動是否遵循內(nèi)部審計準則發(fā)表意見;
B.內(nèi)部審計工作存在的主要問題;
C.對提高內(nèi)部審計質(zhì)量的建議;
D.內(nèi)部審計機構(gòu)的反饋意見。

2.多項選擇題外部評價一般包括以下內(nèi)容()。

A.內(nèi)部審計機構(gòu)組織結(jié)構(gòu)的合理程度;
B.內(nèi)部審計人員履行內(nèi)部審計準則的情況;
C.內(nèi)部審計人員的專業(yè)勝任能力;
D.內(nèi)部審計目標(biāo)的實現(xiàn)程度;
E.內(nèi)部自我質(zhì)量控制的適當(dāng)性及有效性;